
老師好,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,19年20年的收入未開票,當(dāng)時(shí)也未申報(bào)無票收入,21年12月把這3年的收入都開票了,但19年20年的錢已在當(dāng)年收到。按權(quán)責(zé)發(fā)生制要求只確認(rèn)當(dāng)期的收入,可是增值稅申報(bào)表中的收入又是這3年的收入,這樣收入的銀行進(jìn)出就無法同時(shí)匹配,請問我該如何處理?
答: 您好,您提供合同,證明業(yè)務(wù)真實(shí)性,說明申報(bào)瑕疵
企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,歷史遺留的賬目上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅有貸方余額四萬多,但是截止到目前國稅增值稅申報(bào)表上有留底稅額一萬多,查了歷年的,但幾乎每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都對不上,因?yàn)闀r(shí)間太長,又是很多個(gè)會計(jì)經(jīng)手的,這種情況賬面該怎么處理?實(shí)在也查不到原因了,不知道有什么辦法了,請問這種在后面做賬該怎么辦?
答: 那貸方余額就相當(dāng)于是應(yīng)交未交的是嗎
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,歷史遺留的賬目上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅有貸方余額四萬多,但是截止到目前國稅增值稅申報(bào)表上有留底稅額一萬多,查了歷年的,但幾乎每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都對不上,因?yàn)闀r(shí)間太長,又是很多個(gè)會計(jì)經(jīng)手的,這種情況賬面該怎么處理?實(shí)在也查不到原因了,不知道有什么辦法了,請問這種在后面做賬該怎么辦?是放著不管還是怎么辦?
答: 你好,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅貸方余額四萬多,看看有沒有重復(fù)做收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,和應(yīng)收賬款能不能對應(yīng),


Emaly 追問
2020-03-27 13:38
郭老師 解答
2020-03-27 13:38
Emaly 追問
2020-03-27 13:39
郭老師 解答
2020-03-27 13:40
Emaly 追問
2020-03-27 13:45
郭老師 解答
2020-03-27 13:46