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甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2022-03-19
請(qǐng)問交營(yíng)業(yè)稅不交增值稅是嗎?那交增值稅就不交營(yíng)業(yè)稅對(duì)嗎??
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2015-12-02
繳納上月增值稅的時(shí)候,貸方是銀行存款,借方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
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2019-10-30
老師您好,11月底,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒了,又是余26000多,這樣不對(duì)吧,應(yīng)該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
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2021-12-14
每月末是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng) 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目?還是說不轉(zhuǎn)也沒關(guān)系的?
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2017-08-12
老師,我補(bǔ)交19年的增值稅,但是留底稅直接抵扣的,沒有從銀行交,那我分錄要怎么寫?借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸什么?
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2020-02-25
月末,增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)由轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”;那如果進(jìn)項(xiàng)大天銷項(xiàng),該如何處理呢?
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2021-07-05
老師為什么要設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)科目?如果要看企業(yè)今年交稅總額要算哪些?
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2017-04-27
老師好:我想問一下月底為什么要把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅中,這不還是在應(yīng)交稅金這個(gè)科目嗎?意義在哪?不理解
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2022-02-21
老師,后面圈內(nèi)的結(jié)轉(zhuǎn),看似像是只是讓“轉(zhuǎn)出未交增值稅”轉(zhuǎn)為“未交增值稅”,都是應(yīng)交稅費(fèi),并且最終還是在貸方,感覺好像就只是為了換了個(gè)二級(jí)科目名字的名字而已,性質(zhì)上沒有任何變化,是會(huì)計(jì)上的要求形式,看上去比較正規(guī)對(duì)嗎?是不是這么理解?
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2022-12-11
老師,你好!請(qǐng)問一下,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅,這兩個(gè)科目有啥區(qū)別呢?
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2021-02-23
應(yīng)交稅費(fèi)下的轉(zhuǎn)出未交增值稅年底得結(jié)轉(zhuǎn)??就走平就行?
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2020-12-18
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 簡(jiǎn)易計(jì)稅科目月末還是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅嗎?
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2019-08-22
應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅未交增值稅-數(shù)怎么沖回做賬呢!調(diào)平
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2022-03-11
你好,之間進(jìn)行抵扣多了。后面進(jìn)行轉(zhuǎn)出了。轉(zhuǎn)出時(shí)我做的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在銀行第二月扣稅費(fèi)事。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沖零。 目前:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)仍留了這個(gè)余額在借方。這樣是對(duì)的嗎
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2020-03-17
老師,這樣正常嗎?我把應(yīng)交增值稅科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,按理說,應(yīng)交稅費(fèi)期末余額應(yīng)該和未交增值稅的余額一樣吧?我這個(gè)不一樣,正常嗎?
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2019-06-10
年底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)差額的部分怎么處理
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2023-01-13
老師我想問下,上次我問的這個(gè)問題,您說最后跟本月實(shí)際繳納抵減就可以了,那繳納抵減后還需要再做一筆分錄不?我看到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅在借方,是不是還需要做筆什么分錄把它左右做平呢?還是說不用做了?麻煩老師幫我看看謝謝!
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2019-11-07
怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”期初有數(shù)據(jù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2017-11-13
課件上,建筑業(yè)預(yù)收款,借:應(yīng)交增值稅~預(yù)繳增值稅貸:銀行存款,月末轉(zhuǎn):借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,麻煩問一下老師,這里月末轉(zhuǎn)的未交增值稅代表什么意思?
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2022-03-28