
12月做賬,貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅4500 稅控抵扣 做賬 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -減免稅額480元,貸 管理費(fèi)用480 繳納后增值稅 4020元,做賬 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅4020元,,貸 銀行4020元,但是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方 還有480元,怎么平賬
答: 你好,借;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -減免稅額480元 你需要做這個分錄
請問借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅197,登丁字賬應(yīng)交增值稅哪方,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅197登應(yīng)交增值稅丁字賬哪方
答: 一個借方,一個貸方
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計(jì)處理:借:應(yīng)交稅金--未交增值稅貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)如果有應(yīng)交未交增值稅,借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
答: 你好,多交不需要 做分錄,未交需要做上述分錄


v7喜 追問
2022-03-11 10:27
江老師 解答
2022-03-11 11:08
v7喜 追問
2022-03-11 11:20
v7喜 追問
2022-03-11 11:21
江老師 解答
2022-03-11 11:22
v7喜 追問
2022-03-11 11:24
江老師 解答
2022-03-11 11:29