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跨年度租金收入應(yīng)如何確認(rèn)繳納企業(yè)所得稅?
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2023-02-27
請(qǐng)問(wèn)老師:企業(yè)交所得稅不能在利潤(rùn)總額扣除嗎?利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤(rùn),申報(bào)季度所得稅時(shí)按凈利潤(rùn)申報(bào)還是按利潤(rùn)總額申報(bào)?
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2019-10-23
新手,現(xiàn)在第一次申報(bào)企業(yè)所得稅,看之前的會(huì)計(jì),18年的每個(gè)月利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本沒(méi)有數(shù)據(jù),但是她每個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本都有數(shù)據(jù)怎么回事?
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2019-04-09
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬(wàn),計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
你好,我想問(wèn)下,這張企業(yè)所得稅季度申報(bào)表以什么填寫
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2019-04-02
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)只報(bào)個(gè)人所得稅嗎?按月申報(bào)還是按季度
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2021-11-22
小規(guī)模納稅人開增票了,企業(yè)所得稅可以季度零申報(bào)嗎?
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2021-07-29
老師,在2019年第四季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,不小心把數(shù)據(jù)輸錯(cuò)了,那么年度企業(yè)所得稅匯算時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)能否更改?
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2020-05-07
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-05-05
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我的小微企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅申表(A類)表中,減免所得稅額為什么不是納稅調(diào)整后所得的22.5%,而是納稅調(diào)整增加額的22.5%
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2022-05-11
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表的預(yù)繳方式怎么從按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳改為\'按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳啊
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2022-04-07
下年度盈利企業(yè),匯算清繳時(shí)候的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
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2017-01-09
小微企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策怎么算,填什么表?
1/2012
2019-04-09
想知道季度所得稅的申報(bào)表在哪里查詢、?
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2018-07-16
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元,如果到年底累計(jì)為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢,
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2018-10-08
企業(yè)所得稅的年報(bào) ,能查到頭年申報(bào)的內(nèi)容嗎
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2019-04-28