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我想問下實(shí)際工作中的一次性扣除費(fèi)用的問題。我們1季度購買的客車20萬,我一次性扣除了,填寫了折舊附表。那2季度申報(bào)所得稅時(shí),折舊附表怎么填寫。
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2020-07-08
老師是這樣的,第二季度申報(bào)所得稅是盈利了交稅交了693元,但是后半年一直虧損,一直到全年都是虧損,虧損30萬,這個(gè)情況匯繳的時(shí)候我就是調(diào)增要調(diào)好幾十萬的,這么大金額可以直接填寫在其他欄次嗎?會不會有風(fēng)險(xiǎn)?
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2022-04-22
我們公司的企業(yè)所得稅,,,第1 、第2 .第4 季度都是虧損,第3季度盈利,,全年也是虧損,那么我們第3季度需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-04-17
我們是一般企業(yè)但是準(zhǔn)備申請高企,領(lǐng)導(dǎo)要求我17年度的所得稅該怎么報(bào)了,一般企業(yè)可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
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2018-05-28
2021年1月1日至2022年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
老師,企業(yè)所得稅第三季度預(yù)繳申報(bào)表是填2019年1-9月的數(shù)據(jù)還是填7-9月的數(shù)據(jù)?
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2019-10-23
老師,申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅的本年利潤數(shù)是1-6月的金額還是4-6月的金額
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2019-07-10
匯算清繳'資料有那些,企業(yè)所得稅季度申報(bào)。資料有那些
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2016-12-11
你好老師!沒有收入,企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)表怎么填
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2019-07-01
2018年第一季度交了企業(yè)所得稅,二三四均虧損,整年也是虧損,現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是不是要申請退稅?
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2019-03-25
請問老師:企業(yè)交所得稅不能在利潤總額扣除嗎?利潤總額-所得稅費(fèi)用=凈利潤,申報(bào)季度所得稅時(shí)按凈利潤申報(bào)還是按利潤總額申報(bào)?
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2019-10-23
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請教個(gè)問題,我的小微企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅申表(A類)表中,減免所得稅額為什么不是納稅調(diào)整后所得的22.5%,而是納稅調(diào)整增加額的22.5%
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2022-05-11
老師好,我昨天申報(bào)所得稅:發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度企業(yè)所得稅的利潤總額填寫錯(cuò)了,應(yīng)該是-4000多,寫成4000多了,產(chǎn)生產(chǎn)生將近200多的稅額,還沒去交,這個(gè)問題怎么辦呢 而且我發(fā)現(xiàn)二季度那個(gè)企業(yè)所得稅沒有累計(jì),都是當(dāng)月的,也申報(bào)錯(cuò)了
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2021-01-15
老師,個(gè)體工商戶是核定征收的,需要報(bào)經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅年度申報(bào)嗎
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2025-02-22
老師,在2019年第四季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,不小心把數(shù)據(jù)輸錯(cuò)了,那么年度企業(yè)所得稅匯算時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)能否更改?
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2020-05-07
下年度盈利企業(yè),匯算清繳時(shí)候的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
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2017-01-09