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是了老師,現(xiàn)在季度所得稅不可以彌補(bǔ)以前年度虧損了嗎
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2019-05-27
17年一季度所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損本期數(shù)字怎么填?
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2017-04-07
請(qǐng)問:上年的費(fèi)用,今年入賬,是做以前年度損益調(diào)整嗎? 如果做這個(gè)科目,報(bào)季度所得稅時(shí),是不是可以抵以前年度啊,少交稅呢?
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2022-01-12
季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2015-11-16
老師你好,我在申報(bào)第一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,為什么彌補(bǔ)以前年度虧損金額帶不出來。也無法手工填寫
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2020-04-21
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表的預(yù)繳方式怎么從按照實(shí)際利潤額預(yù)繳改為\'按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳啊
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2022-04-07
老師,請(qǐng)問一下,一般營業(yè)人所開立的小額收據(jù),是否能當(dāng)記帳憑證?
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2019-12-09
老師,你好,我問一下,我申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤是68000,彌補(bǔ)虧損的金額是61122、,為什么到10月份的時(shí)候本年利潤總額還是68000
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2019-12-17
以前年度的帳上掛應(yīng)交稅金一應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額在借方帳務(wù)該怎么處理
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2017-04-21
老師,,我們1-3月有利潤65000,2020年利潤-490,2021年-15000,申報(bào)一季度的企業(yè)所得稅是不是應(yīng)該可以彌補(bǔ)2020年和2021年的虧損
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2022-04-08
小規(guī)模企業(yè),一直沒有員工和法人的工資。即使季度申報(bào)企業(yè)所得利潤幾十塊錢情況下,個(gè)人所得稅也是零申報(bào)是不
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2023-10-07
一月份一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅是填幾月份的 ,還有小規(guī)模納稅人季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表填哪幾個(gè)月。還有企業(yè)所得稅
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2017-01-11
小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅,利潤總額是28萬,,填完申報(bào)表,會(huì)直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2023-03-15
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告
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2018-03-16
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
小微企業(yè)第四季度的所得稅怎么申報(bào)呢?我應(yīng)該在所得稅哪一欄填寫小微企業(yè)享受的100萬利潤繳納2.5%的所得稅呢?
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2023-01-10
公司是新辦企業(yè),在2018年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),把利潤總額填錯(cuò)了,應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù),但我填成了0,這個(gè)在年度匯算清繳是可以修改嗎?
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2019-03-19