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2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬(wàn),計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
現(xiàn)在一般納稅人企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度申報(bào)一次
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2019-05-05
老師,企業(yè)所得稅的年度匯算申報(bào)表上的,資產(chǎn)總額平均值跟第4季度的企業(yè)預(yù)繳表的資產(chǎn)總額平均值不一樣,問(wèn)題大嗎
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2024-04-29
20年的費(fèi)用入21年,小型微利企業(yè)以前年度調(diào)整部分所得稅稅率是按25計(jì)算,還是按減免后計(jì)算。另申報(bào)20年所得稅匯算清繳時(shí)這部分怎么填報(bào)
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2021-04-23
企業(yè)所得稅的年報(bào) ,能查到頭年申報(bào)的內(nèi)容嗎
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2019-04-28
老師,企業(yè)所得稅第三季度預(yù)繳申報(bào)表是填2019年1-9月的數(shù)據(jù)還是填7-9月的數(shù)據(jù)?
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2019-10-23
老師,申報(bào)第二季度的企業(yè)所得稅的本年利潤(rùn)數(shù)是1-6月的金額還是4-6月的金額
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2019-07-10
老師,你好,我想問(wèn)一下,所得稅年報(bào)沒(méi)報(bào),一季度報(bào)季度所得稅時(shí)不可以填寫(xiě)彌補(bǔ)以前年度虧損么,謝謝老師
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2020-04-20
企業(yè)第二季度交企業(yè)所得稅為8000元,如果到年底累計(jì)為虧損那交的企業(yè)所得稅怎么處理呢,
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2018-10-08
老師,請(qǐng)問(wèn)第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報(bào)的(1)季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)分別指哪個(gè)月的數(shù)據(jù)?(2)季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額分別指哪個(gè)月的數(shù)據(jù)?
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2020-06-08
老師你好,第一季度申報(bào)時(shí)需要預(yù)繳企業(yè)所得稅,那計(jì)提和支付分錄可以同時(shí)放在4月的賬務(wù)里嗎?還是3月一定要計(jì)提?
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2021-04-05
最后一個(gè)季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào),沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi),有關(guān)系嗎?應(yīng)該怎么處理呢?
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2022-01-18
公司沒(méi)開(kāi)票收入,3月份有一筆理財(cái)產(chǎn)品的投資收益,請(qǐng)問(wèn)在4月份申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)需要預(yù)繳那筆投資收益的企業(yè)所得稅嗎?
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2018-03-16
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
下年度盈利企業(yè),匯算清繳時(shí)候的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
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2017-01-09
小微企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策怎么算,填什么表?
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2019-04-09
當(dāng)年關(guān)閉的分公司需申報(bào)企業(yè)所得稅
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2019-08-03