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老師你好,小規(guī)模企業(yè)本月應繳未繳的增值稅,本月不計入到應交稅費-未交增值稅科目,季度申報后直接做應交稅費-應交增值稅-銷項稅額可以嗎?
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2021-04-13
是在金蝶系統(tǒng)做賬的,在做確認收入時應交的增值稅,(是小規(guī)模)可以用應交稅金-未交增值稅 科目嗎?因為應交增值稅里有很多二級科目(進項稅額等)
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2017-04-14
本月進項稅額比銷項稅額多怎么做分錄,銷項稅額5進項稅額0.5己交稅金4怎么做分錄結轉
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2018-05-31
購進一批白酒,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉庫治理不善被盜。 購進一批養(yǎng)生壺,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元,全部對外銷售
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2023-10-15
增值稅季報,地稅月報,季報超過9萬要交增值稅,但月收入超過3萬,低于10萬,地稅是不是只要交納增值稅
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2017-09-08
老師 每期按期準確繳納增值稅還會出現(xiàn)未交增值稅嗎 未交增值稅到底什么情況下產生的呢 有特殊情況嗎
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2021-05-08
合同金額10000元,合同稅率9%,銷項稅825元,增值稅稅負率3%,應交增值稅275元,(10000-825)*3 %=275)。為什么這樣算應交增值稅?
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2022-06-27
老師,我9月未交增值稅是304元,10月未交增值稅是2500元,請問10月結轉增值稅時,是結轉2500 304,還是結轉2500元呢
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2016-11-16
上年多計提增值稅,也多交增值稅,下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅,這樣該怎么做賬,計入什么科目
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2024-02-24
公司上月增值稅銷項稅為52075.5元,留抵進項稅額在“未交增值稅”借方50510.32元,最后上交增值稅1565.18元,會計分錄如何寫?
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2018-09-09
增值稅申報 老師我們之前第25行一直有個期初未交稅額負數(shù)-20334.86 本期銷項進項抵后 24行應納稅額合計是28311.8, 32行期末未交稅額合計7976.94 34行 本期應補稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個數(shù)字一直在呢?
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2022-02-14
小規(guī)模平時每月沒結轉增值稅,季末必須結轉增值稅未交增值稅 稅額嗎?
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2018-04-04
請問,12月計提的增值稅6874.87,1月實際繳納增值稅6874.86,少交0.01增值稅要怎么平?
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2025-02-19
10萬以內免稅,做收入時還需要提稅么?
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2019-04-13
做稅審需要賬套,賬套是賬本的意思嗎
1/1700
2019-05-21
老師,您好,現(xiàn)代服務保養(yǎng)費稅率是多少?
1/1010
2020-05-16
工程掛靠公司,公司需要收取多少費稅
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2019-01-15
玩具廠開的模具費發(fā)票13%的稅率,對嗎
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2021-02-07
老師,請問拿到交稅控盤280技術維護費,分錄這樣對嗎?付錢時,借:管理費用-辦公費,貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時:借:應交稅費-增值稅-減免稅款,貨:管理費用-辦公費.后面結轉本月未交增值稅時,把減免稅款做平,借:應交稅費-增值稅-未交增值稅,貨:應交稅費-增值稅-減免稅款
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2019-04-12
什么情況下在轉出應交稅費-應交增征稅-多交增值稅核算業(yè)務
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2018-02-27