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公司季度所得稅是從合伙人賬戶里扣,是記應(yīng)交所得稅還是應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2017-05-12
小規(guī)模個(gè)體戶在A表不需要交個(gè)人所得稅,年報(bào)B表會(huì)要交個(gè)人所得稅嗎?反之,A表交了個(gè)人所得稅,做年報(bào)B表還要交人所得稅嗎?
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2023-04-14
你好,我是物業(yè)公司的,想問下,小規(guī)模每個(gè)季度不超的話,增值稅不交,只交了企業(yè)所得稅,那年底匯算清繳時(shí),彌補(bǔ)以前年底的虧損后,企業(yè)所得稅不用交,是不是當(dāng)年預(yù)交的也都退回來?
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2022-05-10
我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥?bào)了第三季度的所得稅還有那些增值稅這些,發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報(bào)表里面,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎?所以我一直在查,應(yīng)交稅費(fèi)期末這個(gè)132元是怎么得來的,這個(gè)企業(yè)都沒有開過發(fā)票,就是一個(gè)空殼公司,一年下來就交過印花稅和營業(yè)了22000元的收入,22000,要交企業(yè)所得稅,因?yàn)樗切⌒臀⒗髽I(yè),可以減免。本來應(yīng)該交220.71元,但減免后只需交88元。所以我覺得他計(jì)提的時(shí)候計(jì)提多了應(yīng)交稅費(fèi),但我又不懂他利潤表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯(cuò)了
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2018-11-29
我是小規(guī)模納稅人,是用核定征收企業(yè)所得稅,小規(guī)模納稅人應(yīng)該每月繳納個(gè)人所得稅,可是我在前任會(huì)計(jì)科目里沒有發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅為什么,個(gè)人所得稅不應(yīng)該每月繳納嗎?
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2021-04-21
老師您好!“企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出,準(zhǔn)予企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除”和 “企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出,準(zhǔn)予企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除”,這兩句話有什么區(qū)別?
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2020-03-13
答案怎么會(huì)是直接用期末遞延所得稅余額加上應(yīng)交所得稅呢,不是應(yīng)該用當(dāng)期增加的遞延所得稅加應(yīng)交所得稅嗎
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2021-07-10
個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
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2019-06-04
本人掛靠一家施工單位承攬工程,除了交增值稅外還需要開什么發(fā)票,比如國稅地稅,企業(yè)企業(yè)所得稅還要交嗎?買材料所得增值稅可以抵扣多少?
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2019-07-10
你好,如果發(fā)現(xiàn)上月賬務(wù)有問題,但 不會(huì)影響企業(yè)所得稅,因?yàn)樘潛p不用交這月還可以重新在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎,要交滯納金嗎
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2020-04-28
老師好!A公司,2季度盈利5萬,企業(yè)所得稅2500元,現(xiàn)在政策暫緩到2021年1月份交,那如果3.4季度虧損5萬,到2021年1月份是不是企業(yè)所得稅就不用交了!
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2020-06-17
我們是一家投資公司,收入就是,我們?nèi)牍赡承┢髽I(yè),投資他們,然后他們給我們分紅,那么這部分收入需要開票交增值稅嗎?需要交企業(yè)所得稅嗎?不是說投資賺到的錢在對(duì)方公司那里已經(jīng)扣了企業(yè)所得,分的時(shí)候就掉個(gè)稅之后再轉(zhuǎn)過來,那是不是企業(yè)所得稅就不用交了?
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2021-09-27
老師您好,,一般納稅人的企業(yè)利潤所得稅是一個(gè)季度交一次還是每個(gè)月交的。。如果每月利潤在17萬左右,要交多少利潤平均每月要交多少利潤所得稅
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2022-12-08
一個(gè)建筑公司,稅務(wù)局核定征收企業(yè)所得稅。 可是在外地的工程上已經(jīng)預(yù)繳夠2%的企業(yè)所得稅!這樣的話,我們企業(yè)年報(bào)的所得稅是不是就交多掉了?要咋處理這個(gè)問題呢?
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2019-03-21
請(qǐng)問 我們是虧損企業(yè),目前所得稅政策是彌補(bǔ)虧損可以8年,想了解的是那企業(yè)在做企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,是否需要預(yù)繳納所得稅呢?還是說可以0申報(bào),不預(yù)交呢
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2020-07-13
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計(jì)折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)63274.34 3、借方:營業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補(bǔ)交,稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢,會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
是小規(guī)模企業(yè),從2014年10月份起,沒有核定企業(yè)所得稅,其他稅種都核定了,也沒有交企業(yè)所得稅,是不是很危險(xiǎn),會(huì)有那些懲罰,該怎樣做
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2017-01-17
企業(yè)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅
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2019-09-23
老師,2020年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了,但是是沒有稅款的,過了申報(bào)期,可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢,重新填寫嗎?謝謝
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2020-07-24
老師您好,請(qǐng)問,我公司瓶A準(zhǔn)備用一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估作價(jià)1000萬投入另一個(gè)企業(yè)B,占B公司股份51%,假如已經(jīng)辦理好了工商變更,這1000萬A公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理,是否這1000萬繳納企業(yè)所得稅,在企業(yè)所得稅稅年報(bào)上這1000萬怎么處理?這1000萬的入賬依據(jù)是什么? 對(duì)B公司,這1000萬的入賬依據(jù)是?后續(xù)財(cái)務(wù)稅務(wù)上怎么處理?企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理?
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2019-08-15