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老師,今天發(fā)現(xiàn)賬上增值稅下的二級科目和申報的查了一千多,原因是18年的增值稅進(jìn)項稅額進(jìn)到管理費用了,19年也沒有修正過來,審計也沒審處理讓調(diào),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)的話要減少管理費用還是用以前年度損益調(diào)整呢?因為是高新企業(yè),不知道要怎么改
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2020-04-23
題庫里年終結(jié)算業(yè)務(wù)11 報銷的汽油費一個是銷售費用-燃料費和管理費用-燃料費,為什么答案里都?xì)w集為管理費用-燃料費?
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2015-01-07
在應(yīng)付款管理系統(tǒng)管理中期初余額增加不了怎么辦
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2022-05-02
在應(yīng)付款管理系統(tǒng)管理中期初余額增加不了怎么辦
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2019-10-29
我們公司的業(yè)務(wù)有旅行社業(yè)務(wù),旅游咨詢,企業(yè)管理咨詢,票務(wù)代理,展覽展示服務(wù),會務(wù)服務(wù),電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));銷售工藝禮品。是不是只有旅行社業(yè)務(wù)和票務(wù)代理可以使用開票系統(tǒng)中的差額征收,其他需要全額開票?
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2019-03-12
請問老師商貿(mào)行業(yè)稅負(fù)是多少呢?增值稅,企業(yè)所得稅,有成都的老師懂這邊的稅務(wù)更好,一般稅負(fù)最低多少查賬風(fēng)險小?賣披薩原材料,奶油,面粉食品之類的
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2020-05-27
老師,員工報銷出差費用,共計一萬,機(jī)票行程單4000元,需要抵扣,機(jī)票這部分是單獨做分錄借:管理費用-差旅費-機(jī)票費 3800元 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額200,還是可以一起寫在差旅費當(dāng)中借:管理費用-差旅費9800 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額200
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2020-06-05
首次購進(jìn)稅控專用設(shè)備: ①購入設(shè)備時,借:固定資產(chǎn)等 貸:銀行存款等; ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 ——老師,請問首次購進(jìn)稅控設(shè)備的價款已全額沖減管理費用,那么入的固定資產(chǎn)是后續(xù)是否需要計提折舊?
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2022-02-14
老師:礦山企業(yè)在停產(chǎn)期間的暫用的農(nóng)田青苗款,是計入什么會計科目核算比較好,
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2022-02-28
A股份有限公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%;銷售價格均不含向購買方收取的增值稅;原材料采用實際成本法核算。2018年12月該公司共發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 購入原材料一批并取得增值稅專用發(fā)票,價款3000000元,增值稅進(jìn)項稅額390000元,全部以銀行存款支付材料驗收入庫。 2.購入管理用小轎車一輛,增值稅發(fā)票上注明買價390000元,增值稅50700元,以銀行存款支付。 3.出售一項交易性金融資產(chǎn),售價230000元,該交易性金融資產(chǎn)的賬面余額為200000元(無公允價值變動記錄),款項存入銀行。
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2021-06-29
我想問一下,之前我做了一個分錄,就是公司買了服裝給員工然后我當(dāng)時做的分錄是借:管理費用,貸銀行存款 不過公司規(guī)定做滿6個月才能免費送服裝費,但是員工沒有做滿6個月,然后我們又從工資里面扣了他的錢這個應(yīng)該再怎么做分錄呢
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2018-11-17
老師,您好!這個是外購給員工的福利,會計怎么做賬啊,借,管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 對嗎? 還用報個稅嗎?
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2021-03-31
公司員工自行交養(yǎng)老、醫(yī)療保險,公司每月報銷單位承擔(dān)部分。憑證后附一張:自已做的保險明細(xì)表。分錄這樣:借:管理費用-社保費 貸:銀行存款 對嗎?
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2017-11-01
老師,銀行開戶費放到管理費用里,可以不?
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2016-05-16
收稅費,是借銀行存款,貸管理費用嗎?幫別人開票收稅點的建筑公司就是幫承包方開票給發(fā)包方,收承包方的稅點
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2017-03-24
老師,當(dāng)時走的分錄是借管理費用6300貸 應(yīng)付賬款2300,貸銀行存款4000.現(xiàn)在只付給他2000,那300不給他了,怎么處理
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2016-07-18
公司注冊地在湖北,但是辦公在四川,四川這邊租的房子產(chǎn)生的房租能直接借:管理費用-房租 貸:銀行存款嗎
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2020-04-27
2018年簽署融資租賃合同,租賃期60個月,每3個月計算一次租金,即為每期。每期租金為3696元,共支付20期。當(dāng)時設(shè)備公允價值58000元,實際總價73920元,后來因為稅率降低,改為每期租金3600.42元,實際總計需支付72295.14元,截止2018年8月已經(jīng)支付3期3696元,2次3600.42元,2018年支付租賃費收到房租費發(fā)票時,每月做賬為:借:管理費用-租賃費 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在2019年11月份想重新更正,請問,怎么該怎么重新入賬并更正以前的錯賬,該怎么做分錄。
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2019-11-21
剛剛啟用財務(wù)軟件,財務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù)如何填寫?現(xiàn)金,銀行存款,管理費用等寫上學(xué)的科目匯總數(shù)可以嗎?
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2017-03-09
大家好,有個問題想咨詢一下,近期公司組織年會,通過銀行存款在京東上購買了不少東西,但不是一筆支付的,而是逐筆支付,大概用銀行付款10次左右,這10次我可以做一筆分錄嗎?借:管理費用—福利費總數(shù) 貸銀行存款總數(shù),還是這10筆要一筆一筆做呢? 如果一起做的話,需要年會采購人員按照每一步銀行存款的劃出粘貼票據(jù)寫10份付款單嗎?還是貼在一起前面寫明即可呢?
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2019-12-18