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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-11-21 18:34

首先你是吧之前的分錄沖紅,然后

VW 追問

2019-11-21 18:36

然后怎么做

陳詩晗老師 解答

2019-11-21 21:08

借 固定資產(chǎn) 58000
未確認融資費用,倒r擠
貸 銀行存款,已支付金額
長期應(yīng)付款,欠款金額

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首先你是吧之前的分錄沖紅,然后
2019-11-21 18:34:50
你好帳上不用做調(diào)整,,匯算清繳時不能扣除需要調(diào)整
2019-12-25 10:28:47
是的,支付上一年的辦公室房租,分錄是借:管理費用——租賃費,貸:銀行存款。
2023-03-20 19:04:21
這個可以先計入到預(yù)付賬款,然后按月攤銷
2022-04-02 10:32:31
分月攤銷,~~~~~~~~~~
2015-12-09 21:56:58
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