老師,員工報(bào)銷出差費(fèi)用,共計(jì)一萬,機(jī)票行程單4000元,需要抵扣,機(jī)票這部分是單獨(dú)做分錄借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)-機(jī)票費(fèi) 3800元 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200,還是可以一起寫在差旅費(fèi)當(dāng)中借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)9800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200
十月
于2020-06-05 11:48 發(fā)布 ??1625次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-06-05 11:48
可以一起寫在差旅費(fèi)當(dāng)中借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)9800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200
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你好,第二個(gè)分錄不用做,只做第一個(gè)和第三個(gè)就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23

借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
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