新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確??劭顣r賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進項抵扣 答

公司員工自行交養(yǎng)老、醫(yī)療保險,公司每月報銷單位承擔部分。憑證后附一張:自已做的保險明細表。分錄這樣:借:管理費用-社保費 貸:銀行存款 對嗎?
答: 您好!外帳不是這樣的。自己核算可以
老師,7月已計提管理費用社保費,8月2日繳納社保費,請問管理費用明細賬,銀行存款的登記日期分別是多少?
答: 你好,銀行登記在繳納的日期
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我看到別人做的是,沖減社保的,借:銀行存款 貸:管理費用-社保費圖片是收款,銀行水單、
答: 你好;? ? 你具體業(yè)務是什么; 描述下好判斷科目 。 直接這樣沖不對的??
老師往年社保也沒計提,那我現(xiàn)在這么補2022年賬怎么做分錄?直接做借:管理費用-社保 貸:銀行存款,也影響今年利潤,問題是之前的賬封賬了,老板一直不提供流水,能教下嗎
去年12月有一筆就管以工代訓補貼費,我當時以為是退的社保,所以做成了借:銀行存款 貸:管理費用(負數(shù))今年填報社保才發(fā)現(xiàn)入錯科目了,怎么處理?








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usrrt 追問
2017-11-01 14:13
宋生老師 解答
2017-11-01 14:20