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老師,員工報銷出差費用,共計一萬,機票行程單4000元,需要抵扣,機票這部分是單獨做分錄借:管理費用-差旅費-機票費 3800元 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額200,還是可以一起寫在差旅費當(dāng)中借:管理費用-差旅費9800 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額200
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2020-06-05
首次購進稅控專用設(shè)備: ①購入設(shè)備時,借:固定資產(chǎn)等 貸:銀行存款等; ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 ——老師,請問首次購進稅控設(shè)備的價款已全額沖減管理費用,那么入的固定資產(chǎn)是后續(xù)是否需要計提折舊?
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2022-02-14
老師,我做內(nèi)賬時,繳納的增值稅做在負債類中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅中了,怎樣改在損益類中的管理費用上?
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2018-11-04
開出轉(zhuǎn)賬支票支付第4季度管理部門財產(chǎn)保險費,價稅合計9540元,增值稅稅率百分6取得增值稅專用發(fā)票
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2022-04-21
您好 購買金稅盤比如花了300元 那就借管理費用480 貸銀行存款480 抵減增值稅的時候 借 應(yīng)交稅費-減免稅款 貸 管理費用 480 在我看來就這樣一借一貸管理費用沖平了,管理費用只是過渡科目。剛做金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)業(yè)務(wù)46結(jié)轉(zhuǎn)損益卻紅字沖減了管理費用 之前金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)只有購入金稅盤 480 借 應(yīng)交稅費-減免稅款 貸 管理費用 480 , 金馬商貿(mào)(營業(yè)期1月)全程沒有抵增值稅的分錄,然后到了月末就結(jié)轉(zhuǎn)損益沖管理費用? 這里有點不懂還請您解釋
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2018-03-13
A股份有限公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%;銷售價格均不含向購買方收取的增值稅;原材料采用實際成本法核算。2018年12月該公司共發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): 購入原材料一批并取得增值稅專用發(fā)票,價款3000000元,增值稅進項稅額390000元,全部以銀行存款支付材料驗收入庫。 2.購入管理用小轎車一輛,增值稅發(fā)票上注明買價390000元,增值稅50700元,以銀行存款支付。 3.出售一項交易性金融資產(chǎn),售價230000元,該交易性金融資產(chǎn)的賬面余額為200000元(無公允價值變動記錄),款項存入銀行。
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2021-06-29
某企業(yè)為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為13%,2019年度發(fā)生的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下: (1)5月20日,企業(yè)行政管理部門購入一臺不需要安裝的A設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款320萬元,增值稅稅率為13%,另發(fā)生運輸費2萬元,款項均以銀行存款支付。 (2)6月8日,生產(chǎn)車間購入一臺需要安裝的B設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款500萬元,增值稅65萬元,另發(fā)生保險費4萬元,款項均以銀行存款支付,設(shè)備投入安裝。 (3)6月15日,企業(yè)以銀行存款支付B設(shè)備安裝費3萬元,B設(shè)備于6月30日達到預(yù)定使用狀態(tài),并投入使用。 要求:編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2020-04-14
我想問一下,之前我做了一個分錄,就是公司買了服裝給員工然后我當(dāng)時做的分錄是借:管理費用,貸銀行存款 不過公司規(guī)定做滿6個月才能免費送服裝費,但是員工沒有做滿6個月,然后我們又從工資里面扣了他的錢這個應(yīng)該再怎么做分錄呢
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2018-11-17
老師,您好!這個是外購給員工的福利,會計怎么做賬啊,借,管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 對嗎? 還用報個稅嗎?
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2021-03-31
公司員工自行交養(yǎng)老、醫(yī)療保險,公司每月報銷單位承擔(dān)部分。憑證后附一張:自已做的保險明細表。分錄這樣:借:管理費用-社保費 貸:銀行存款 對嗎?
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2017-11-01
老師,銀行開戶費放到管理費用里,可以不?
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2016-05-16
收稅費,是借銀行存款,貸管理費用嗎?幫別人開票收稅點的建筑公司就是幫承包方開票給發(fā)包方,收承包方的稅點
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2017-03-24
老師,當(dāng)時走的分錄是借管理費用6300貸 應(yīng)付賬款2300,貸銀行存款4000.現(xiàn)在只付給他2000,那300不給他了,怎么處理
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2016-07-18
公司注冊地在湖北,但是辦公在四川,四川這邊租的房子產(chǎn)生的房租能直接借:管理費用-房租 貸:銀行存款嗎
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2020-04-27
2018年簽署融資租賃合同,租賃期60個月,每3個月計算一次租金,即為每期。每期租金為3696元,共支付20期。當(dāng)時設(shè)備公允價值58000元,實際總價73920元,后來因為稅率降低,改為每期租金3600.42元,實際總計需支付72295.14元,截止2018年8月已經(jīng)支付3期3696元,2次3600.42元,2018年支付租賃費收到房租費發(fā)票時,每月做賬為:借:管理費用-租賃費 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在2019年11月份想重新更正,請問,怎么該怎么重新入賬并更正以前的錯賬,該怎么做分錄。
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2019-11-21
剛剛啟用財務(wù)軟件,財務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù)如何填寫?現(xiàn)金,銀行存款,管理費用等寫上學(xué)的科目匯總數(shù)可以嗎?
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2017-03-09
大家好,有個問題想咨詢一下,近期公司組織年會,通過銀行存款在京東上購買了不少東西,但不是一筆支付的,而是逐筆支付,大概用銀行付款10次左右,這10次我可以做一筆分錄嗎?借:管理費用—福利費總數(shù) 貸銀行存款總數(shù),還是這10筆要一筆一筆做呢? 如果一起做的話,需要年會采購人員按照每一步銀行存款的劃出粘貼票據(jù)寫10份付款單嗎?還是貼在一起前面寫明即可呢?
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2019-12-18
只交社保不發(fā)工資,社保又是公司承擔(dān),借管理費用社保,貸銀行存款,這樣做分錄,個稅要不要申報,怎么申報,申報基數(shù)是多少
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2021-05-07
我有點不明白比如我們要付一筆錢給一個電腦公司,是我們跟他購買碳粉和重裝系統(tǒng)的費用, 分錄做 借管理費用,貸應(yīng)付賬款 為什么不是借管理費用,貸銀行存款呢?
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2019-12-05
老師你好,12月計提了獎金,借管理費用-獎金A,貸應(yīng)付職工薪酬A。到了1月發(fā)放的時候,借應(yīng)付職工薪酬A,貸銀行存款A(yù),但是這里還有一個個稅B,做分錄怎么做才能平衡。
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2023-04-03
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