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老師我想問(wèn)下就是我的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),我的進(jìn)項(xiàng)留底了 我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,我的未交是負(fù)數(shù),我在財(cái)務(wù)報(bào)表上,未交稅金就是負(fù)的
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2016-04-13
剛才問(wèn)你的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,做賬時(shí)是不用管是否認(rèn)證的,按銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),月末轉(zhuǎn)入未交增值稅。如果是本月15號(hào)之后認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅那不是過(guò)了申報(bào)期嗎?要下月才能申報(bào)?。勘驹戮偷挚鄄涣肆税。渴菃?。
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2017-03-04
您好老師,一般納稅人每月底都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)嗎,一定要設(shè)置未交增值稅科目嗎?剛接手的會(huì)計(jì)工作,以前的人都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)都有幾百萬(wàn)的余額
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2019-07-26
就增量留抵退稅賬務(wù)處理問(wèn)題為啥貸方是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出而不是未交增值稅呢
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2022-05-12
老師,我福利費(fèi)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,我又轉(zhuǎn)出了, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 后面還要不要做個(gè)分錄,轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢? 借:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
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2016-09-29
金稅盤(pán)結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄怎么寫(xiě),金稅盤(pán)購(gòu)買(mǎi)480元結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫(xiě)
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2019-03-27
我們之前的未交增值稅 季度末時(shí)都轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了 現(xiàn)在出了一個(gè)政策是4月12月減免 是不是和我們每個(gè)季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)收入的小規(guī)模企業(yè)也沒(méi)啥關(guān)系?
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2022-03-31
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類(lèi)賬戶的發(fā)生額如下: ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85000元 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48000 銷(xiāo)售費(fèi)用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費(fèi)用1300元 財(cái)務(wù)費(fèi)用800元 營(yíng)業(yè)外收入3600元 營(yíng)業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤(rùn)總額的25%計(jì)提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到“本年利潤(rùn)”賬戶 ?4.按當(dāng)年凈利潤(rùn)的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當(dāng)年凈利潤(rùn)的50%的比例向股東分配利潤(rùn)。尚未支付。 ? 要求: ?1.分別計(jì)算12月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額,以及企業(yè)凈利潤(rùn)。 ?2根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-17
那一般納稅人是怎樣呢,采購(gòu)記借方進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)售記貸方銷(xiāo)項(xiàng),月末應(yīng)交的是銷(xiāo)項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)十進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。什么情況用到未交和巳交
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2014-10-31
公司無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生,稅務(wù)局不讓增值稅零申報(bào),則原來(lái)的會(huì)計(jì)每月均計(jì)提一定的未開(kāi)票收入,借方計(jì)入應(yīng)收賬款中,貸方為營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交增值稅,應(yīng)收賬款已經(jīng)累計(jì)了幾十萬(wàn)元了,因該款項(xiàng)肯定是收不回來(lái)的,我現(xiàn)在想把應(yīng)收賬款調(diào)平了,求助怎么做帳務(wù)處理?還有就是以后如果還是沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的話,是不是不用再計(jì)入應(yīng)收賬款中了,直接借方應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅金,貸方銀行存款?預(yù)交的這部分增值稅等以后有業(yè)務(wù)了是否能抵扣?抵扣時(shí)會(huì)涉及到什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?求教
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2014-10-20
一般納稅人公司,之前的會(huì)計(jì)計(jì)提增值稅時(shí),是借轉(zhuǎn)出未交,貸未交現(xiàn)在我不想這樣掛著賬,要怎么調(diào)整
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2019-10-24
12月有兩張專(zhuān)票已做報(bào)銷(xiāo),但是未認(rèn)證,今天認(rèn)證了,那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調(diào)整,并轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2017-01-23
我想咨詢一下,我是一個(gè)給化工廠供水的公司,増值稅,企業(yè)所得稅,城建,印花都正常交,現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅(因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池,但這個(gè)蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了,水利工程設(shè)施是免土地使用稅的)想問(wèn)老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
我想咨詢一下,我做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未計(jì)提,直接記 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬,謝謝老師!
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2023-07-11
老師19年確認(rèn)收入兩筆,沒(méi)開(kāi)票,沒(méi)收到錢(qián)。20年三月份的時(shí)候收到兩筆錢(qián),19年一筆,18年一筆(做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整,銷(xiāo)項(xiàng)稅),然后開(kāi)票19年的兩筆+18年的一筆都開(kāi)了,因?yàn)楹投悇?wù)局出的繳費(fèi)金額不一樣,未交增值稅調(diào)賬,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅,然后明細(xì)表顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負(fù)數(shù),18年的這筆款的增值稅3月份交了,單明細(xì)表上銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方有余額,這兩樣我需要進(jìn)行什么操作嗎?
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2020-04-17
請(qǐng)教老師,每個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做法是怎樣的正確? 借:應(yīng)收賬款 貸 :銷(xiāo)項(xiàng)稅 800 借:進(jìn)項(xiàng)稅 1000貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 800 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200
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2023-03-10
老師好,房地產(chǎn)一般納稅人,之前開(kāi)具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現(xiàn)在竣工了,要結(jié)轉(zhuǎn)收入,開(kāi)具9%增值稅發(fā)票,這個(gè)做賬要怎么做?。客恋乜钍强梢缘譁p銷(xiāo)售額?
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2023-02-16
我是小規(guī)模納稅人,去年第四季度銷(xiāo)售額未達(dá)9萬(wàn)不需要繳納增值稅,所以12月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)本季度的增值稅到營(yíng)業(yè)外收入?做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。但是我今年4月初發(fā)現(xiàn)去年12月末未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還有去年2111.64怎么辦
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2018-04-05
小規(guī)模納稅人預(yù)交了第三季度的增值稅5000, 現(xiàn)應(yīng)交2000的增值稅 及120的附稅 分錄, 預(yù)交:借應(yīng)交增值稅-已交增值稅 5000 貸:現(xiàn)金5000 ; 沖減時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000 貸 應(yīng)交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借:銀行存款,借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22
老師,請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題。 1、建筑施工企業(yè)每月都要對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行歸集,然后月末再確認(rèn)成本? 2、確認(rèn)成本是將合同成本轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎? 3、月末確認(rèn)成本的同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是不用結(jié)轉(zhuǎn)? 4、公司產(chǎn)生的稅金及附加、費(fèi)用(管理費(fèi)用等)、營(yíng)業(yè)外收入與支出每月月末都必須進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)? 5、簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目收到專(zhuān)票只能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這里的進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出到月底或者年底再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅? 6、一般計(jì)稅項(xiàng)目收到普票不能抵扣,但是開(kāi)出普票要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅? 7、無(wú)論是一般計(jì)稅項(xiàng)目還是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,計(jì)提分包成本時(shí),一律將含稅價(jià)記入成本,待取得發(fā)票時(shí)再價(jià)稅分離,發(fā)票上的稅額用來(lái)沖減此前計(jì)提多的成本?
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2020-04-10