剛才問(wèn)你的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,做賬時(shí)是不用管是否認(rèn)證的,按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),月末轉(zhuǎn)入未交增值稅。如果是本月15號(hào)之后認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅那不是過(guò)了申報(bào)期嗎?要下月才能申報(bào)???本月就抵扣不了了???是嗎。
651356
于2017-03-04 10:43 發(fā)布 ??771次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-03-04 10:56
還想問(wèn)一下老師!是否要經(jīng)過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證之后,才能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理。還是認(rèn)證和我做賬是兩回事呢?我是新手,有勞老師講解。
相關(guān)問(wèn)題討論

?你好? 是的 就是這樣來(lái)做分錄的?
2021-06-07 14:06:56

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅
3個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,勾選抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27

參考這個(gè)
2019-03-22 09:06:53

是的。對(duì)的啊
2018-01-03 14:21:14

待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是已經(jīng)認(rèn)證的還是未認(rèn)證的
2019-05-08 16:01:22
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
王雁鳴老師 解答
2017-03-04 10:50
王雁鳴老師 解答
2017-03-04 10:57