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哪些增值稅普通發(fā)票可以抵扣增值稅?哪些增值稅專用發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)/
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2022-02-20
增值稅申報(bào)表二,在第三欄填寫了20張?jiān)鲋刀惐酒谡J(rèn)證 和其他扣稅憑證2份 因?yàn)橛袃蓮垯C(jī)動(dòng)車發(fā)票認(rèn)證.,然后第一欄會(huì)自動(dòng)顯示認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票20張 不顯示機(jī)動(dòng)車的兩張,是怎么回事
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2019-03-01
納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)2%
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2023-07-06
小規(guī)模報(bào)稅增值稅超過起征點(diǎn)的是在第一欄填寫數(shù)據(jù)的吧?
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2019-01-09
湖北稅企通上小規(guī)模企業(yè)報(bào)表、增值稅、企業(yè)稅 零申報(bào)怎么填寫
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2019-01-16
普通增值稅發(fā)票與抵扣增值稅發(fā)票怎么區(qū)分
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2015-12-09
老師你好,在7月份通過認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證通過增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,那么我這個(gè)月在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))如何填寫上月的數(shù)字,在那一欄填寫,王老師詳解
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2019-08-05
我在填寫3月份增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表時(shí),申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額第2填寫不上是灰色的,3月份我們公司有進(jìn)項(xiàng)稅額,并且我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì),并確認(rèn)了
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2020-04-08
做11月份增值稅更正申報(bào),一張收到的代開專票做留抵,在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里,應(yīng)該填在哪里?12月份增值稅也沒有抵扣,是不是也得在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里也得填和11月一樣?
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2022-01-16
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,做了一部分票據(jù)理財(cái),報(bào)表中產(chǎn)生投資收益5萬元,需要繳納增值稅,不知道繳納增值稅申報(bào)表中怎么填寫?小規(guī)模納稅人申報(bào)表中填在哪里?
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2019-07-08
資產(chǎn)減值損失7234,27是填寫在納稅調(diào)增表33行還是32行?
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2017-04-24
肥料出口的,沒有征關(guān)稅,然后供應(yīng)商給開了增值稅專用發(fā)票,如果這個(gè)有備案免稅的話 ,是不是在增值稅申報(bào)表免抵稅那里填寫,然后增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果不是 就是按平時(shí)那種未開具發(fā)票來報(bào)
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2019-03-29
小規(guī)模,季報(bào)。第四季度專票價(jià)稅合計(jì)=價(jià)+稅(116611.96=115457.38+1154.58) 普票價(jià)稅合計(jì)=價(jià)+稅(14156.84=14016.67+140.44) 未開票收入價(jià)稅合計(jì)=價(jià)+稅(57000=56435.64+564.35) 增值稅申報(bào)表這樣填嗎?第18,19,20這樣填對(duì)嗎?附表是這樣填嗎?
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2021-01-07
個(gè)體戶賓館,插入盒子打開電子稅務(wù)局上報(bào)這個(gè)季度的增值稅,應(yīng)該怎么填?我是第一次填報(bào),希望老師仔細(xì)看題,做出正確的解答
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2019-10-10
我們公司是一般納稅人,在2017年11月16日開給對(duì)方的增值稅專用發(fā)票有一張?jiān)趯?duì)方勾選認(rèn)證時(shí)提示為失控發(fā)票,現(xiàn)在已收到對(duì)方退回的兩聯(lián)發(fā)票,現(xiàn)在需要在增值稅申報(bào)表如何填寫這個(gè)數(shù)據(jù),在哪張表的哪一項(xiàng)填寫?
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2018-01-05
軟件企業(yè)目前因資料等原因沒有申請(qǐng)下來增值稅即征即退優(yōu)惠政策。日常填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),即征即退項(xiàng)目部分就不需要填寫吧(或者說不能填寫)?
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2021-10-12
賣蔬菜2020年第二季度開了352116.5元,增值稅稅報(bào)表里的免稅銷售額的其中應(yīng)該填哪個(gè)項(xiàng)目?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的免稅性質(zhì)填哪一項(xiàng)呢?這個(gè)表格填的對(duì)嗎
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2020-07-01
老師,請(qǐng)問個(gè)人工商戶每個(gè)月只代開增值稅專用發(fā)票,那小稅種怎么申報(bào)?計(jì)稅基礎(chǔ)增值稅可以直接填0嗎?因?yàn)榇_時(shí)稅金全部扣了
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2019-10-21
建筑公司,增值稅按季申報(bào),這個(gè)季度增值稅申報(bào)10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫本年累計(jì)開票數(shù)
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2019-01-08
老師,季報(bào)增值稅申報(bào)提示對(duì)比失敗,說本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額的2%
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2023-04-13