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老師? 你好,第二季度稅已報(bào),現(xiàn)在上月專(zhuān)票作廢,增值稅報(bào)表是不是應(yīng)該按正確的填?
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2019-07-16
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人比如藥店不開(kāi)發(fā)票,報(bào)增值稅時(shí)收入填哪里?免稅那里嗎?
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2019-07-08
您好,湖南地區(qū)開(kāi)增值稅普票一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)三十萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)城建稅那些怎么填?
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2019-07-19
老師,本期已認(rèn)證的的進(jìn)項(xiàng)票大于銷(xiāo)項(xiàng),有部分作留抵,增值稅報(bào)表應(yīng)該填在哪一欄?
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2022-04-13
今天開(kāi)了張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,最后一欄開(kāi)戶(hù)行和賬號(hào)都寫(xiě)了,但還有行號(hào)沒(méi)填寫(xiě)可以吧?
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2019-03-20
我們買(mǎi)東西開(kāi)增值稅普通發(fā)票 抬頭只寫(xiě)公司名稱(chēng)把?銀行賬戶(hù)那些需要填寫(xiě)不呢?
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2017-03-28
資產(chǎn)減值損失7234,27是填寫(xiě)在納稅調(diào)增表33行還是32行?
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2017-04-24
這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入,只有幾張進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,這些進(jìn)項(xiàng)只能以后月份抵扣,那么在當(dāng)月增值稅申報(bào)時(shí),要將這幾張進(jìn)項(xiàng)的增值稅填到申報(bào)表里嗎?還是等以后抵扣月份時(shí)再填寫(xiě)呢?
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2017-06-10
老師你好: 請(qǐng)問(wèn)填小規(guī)模增值稅報(bào)表里,我家有個(gè)稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)普通發(fā)票280元(其中不含稅金額是264.15元,稅額是15.85元),這280元都可以抵稅嗎?這在小規(guī)模增值稅報(bào)表里填在哪一行次里呀?
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2019-04-14
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票,已經(jīng)扣了增值稅和城建稅,但是季度超過(guò)九萬(wàn)要交另外兩個(gè)附加,然后我申報(bào)附加的時(shí)候,城建稅怎么處理,他已經(jīng)交了,增值稅額那欄怎么填,填了又要重復(fù)交??
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2018-07-10
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人工商戶(hù)每個(gè)月只代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那小稅種怎么申報(bào)?計(jì)稅基礎(chǔ)增值稅可以直接填0嗎?因?yàn)榇_(kāi)時(shí)稅金全部扣了
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2019-10-21
建筑公司,增值稅按季申報(bào),這個(gè)季度增值稅申報(bào)10到12月份的,企業(yè)所得稅是核定征收,所得稅征收表是不是要填寫(xiě)本年累計(jì)開(kāi)票數(shù)
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2019-01-08
老師,季報(bào)增值稅申報(bào)提示對(duì)比失敗,說(shuō)本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額的2%
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2023-04-13
您好,不開(kāi)票收入10000,小規(guī)模未超過(guò)30萬(wàn)季報(bào),請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么報(bào)?增值稅表只需要改填第九行嗎?其他不變?附表有任何需要手動(dòng)改的嗎?
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2023-04-13
軟件企業(yè)目前因資料等原因沒(méi)有申請(qǐng)下來(lái)增值稅即征即退優(yōu)惠政策。日常填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),即征即退項(xiàng)目部分就不需要填寫(xiě)吧(或者說(shuō)不能填寫(xiě))?
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2021-10-12
賣(mài)蔬菜2020年第二季度開(kāi)了352116.5元,增值稅稅報(bào)表里的免稅銷(xiāo)售額的其中應(yīng)該填哪個(gè)項(xiàng)目?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的免稅性質(zhì)填哪一項(xiàng)呢?這個(gè)表格填的對(duì)嗎
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2020-07-01
肥料出口的,沒(méi)有征關(guān)稅,然后供應(yīng)商給開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如果這個(gè)有備案免稅的話(huà) ,是不是在增值稅申報(bào)表免抵稅那里填寫(xiě),然后增值稅要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果不是 就是按平時(shí)那種未開(kāi)具發(fā)票來(lái)報(bào)
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2019-03-29
增值稅申報(bào)表二,在第三欄填寫(xiě)了20張?jiān)鲋刀惐酒谡J(rèn)證 和其他扣稅憑證2份 因?yàn)橛袃蓮垯C(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票認(rèn)證.,然后第一欄會(huì)自動(dòng)顯示認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票20張 不顯示機(jī)動(dòng)車(chē)的兩張,是怎么回事
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2019-03-01
納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)2%
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2023-07-06
我們公司是一般納稅人,在2017年11月16日開(kāi)給對(duì)方的增值稅專(zhuān)用發(fā)票有一張?jiān)趯?duì)方勾選認(rèn)證時(shí)提示為失控發(fā)票,現(xiàn)在已收到對(duì)方退回的兩聯(lián)發(fā)票,現(xiàn)在需要在增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù),在哪張表的哪一項(xiàng)填寫(xiě)?
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2018-01-05