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老師好:增值稅申報(bào)表的申報(bào)額,是查看稅控盤發(fā)票資料查詢里面的正負(fù)數(shù)發(fā)票清單嗎?申報(bào)額是開出正負(fù)數(shù)發(fā)票的總和嗎?作廢的發(fā)票需要考慮嗎?
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2020-01-06
老師,您好,請(qǐng)問季報(bào)的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表的累計(jì)收入比財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)多1分,第三季度的財(cái)報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,有影響嗎?
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2020-10-26
本月沒有開發(fā)票,那么增值稅申報(bào)表零報(bào),企業(yè)所得稅收入也零報(bào)嗎?
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2017-01-06
增值稅申報(bào)附表四的,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎?還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額?
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2020-01-04
老師!請(qǐng)問下一般納稅人增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減的稅額,主表上面是不是不體現(xiàn)出來?只是在附表四可以看到對(duì)嗎?
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2019-09-05
老師,小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元,有借款利息收入5000元,增值稅申報(bào)表5000利息收入這個(gè)金額怎么填?
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2020-01-13
這個(gè)是一般納稅人增值稅申報(bào)表,可以幫我看看我哪里填錯(cuò)了嗎?9月不需要交稅,出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事?
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2019-11-04
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè),一季度含稅收入11萬,免征了增值稅。二季度含稅收入50萬,按政策應(yīng)該交增值稅,可是我填好了增值稅申報(bào)表,怎么是免繳???
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2019-07-02
老師好,請(qǐng)問沖上個(gè)季度紅字發(fā)票,這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么附加稅都是零(按理也是負(fù)數(shù))上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了,做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅,怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù),附加稅卻是零,應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的,好奇怪啊,還是做賬干脆不沖附加稅,這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致,請(qǐng)教下[抱拳]
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2021-10-12
我們公司是設(shè)計(jì)裝修公司,小規(guī)模的,季度填寫增值稅申報(bào)表的界面提示是:您是稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是(服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))的納稅人 我沒開票工程收入 填貨物及勞務(wù),服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)都提示填寫不對(duì)。那我要填在哪里呢?
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2020-01-10
老師,紅字發(fā)票信息表隔月作廢再重新開具,申報(bào)時(shí)增值稅報(bào)表如何填報(bào)?
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2019-09-04
一般納稅人每月增值稅申報(bào)表放帳本前面還是放在資產(chǎn)負(fù)債表的后面?
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2019-01-30
一般人和小規(guī)模,280元的稅控設(shè)備,增值稅申報(bào)表分別填在什么表格里面?
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2023-03-15
公司免征增值稅,那小規(guī)模納稅人在季度申報(bào)時(shí)填的增值稅納稅申報(bào)表中的小微企業(yè)免稅銷售額是填賬上的營(yíng)業(yè)收入就可以了吧 ?因?yàn)槊舛?,相?dāng)于營(yíng)業(yè)收入就是不含稅的
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2018-10-16
6月共有10張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,其中2張未抵扣勾選,我在填寫增值稅納稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表時(shí),我應(yīng)該如何正確填寫進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表
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2020-07-02
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè),填寫小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免稅銷售額應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額還是其他免稅銷售額?
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2020-01-06
老師你好,我單位當(dāng)季開具的增值稅普通發(fā)票金額為負(fù)數(shù),稅額也為負(fù)數(shù),在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,本期應(yīng)納稅額會(huì)把這筆負(fù)數(shù)稅額減下來嗎?
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2020-04-08
這個(gè)月增值稅有留底稅額,申報(bào)出口退稅提示這個(gè),是哪里出問題了,那增值稅我已經(jīng)申報(bào)了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報(bào)表的時(shí)候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢
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2023-01-07
小規(guī)模企業(yè),發(fā)票應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn),錯(cuò)開為5個(gè)點(diǎn),9月份開的發(fā)票,10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,請(qǐng)問納稅申報(bào)表怎么填呢?是填在3個(gè)點(diǎn)的那一列,還是5個(gè)點(diǎn)的那一列呢
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2019-10-03
老師。,我在23年12月29日開具的增值稅發(fā)票。在申報(bào)增值稅時(shí)沒有一起讀取成功。那我能自己在申請(qǐng)表上修改為正確金額后申報(bào)嗎?
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2024-01-06