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居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)(A類,2018版) 顯示已申報(bào)(導(dǎo)入失敗信息) ------異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:企業(yè)所得稅品目:應(yīng)納稅所得額未申報(bào),[000]----------------------老師這個(gè)怎么辦?
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2023-01-10
請(qǐng)教一下一個(gè)企業(yè)所得稅的問題,比如2020年企業(yè)所的稅匯算清繳后,2021年發(fā)現(xiàn)有2020年未入賬的費(fèi)用,通過年度損益調(diào)整,那么該部門費(fèi)用是在2020年所的稅申報(bào)表中重新申報(bào)調(diào)整還是在2021年中調(diào)整。
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2022-03-20
2020企業(yè)所得稅申報(bào)表表1,第二季度季初數(shù)是不是第一季度的季末數(shù)?
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2021-07-02
企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的資產(chǎn)總額季度初 和季度末數(shù)據(jù)在哪兒來的
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2021-10-14
一般納稅人,上年度虧損,本年度第一季度盈利,請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅需要繳納嗎
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2021-03-31
小規(guī)模納稅人查賬征收的所得稅第二季度申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)了以前年度虧損1400元,且第二季度交了300元所得稅。本月應(yīng)如何計(jì)提所得稅?
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2018-10-10
養(yǎng)豬企業(yè),季報(bào)一直0申報(bào)企業(yè)所得稅,連續(xù)幾年工商年報(bào)0申報(bào),有風(fēng)險(xiǎn)提示,要怎么報(bào)工傷年報(bào)
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2020-05-29
企業(yè)所得稅每個(gè)季度都有申報(bào), 還需要申報(bào)上一年年報(bào)嗎?里面有個(gè)年報(bào)的表格顯示未申報(bào)。公司現(xiàn)在基本上不運(yùn)營(yíng),只用來繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。這樣子會(huì)被查嗎
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2017-04-14
請(qǐng)問一下,昨天在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,當(dāng)時(shí)網(wǎng)頁很卡,所以不知道是否申報(bào),今天發(fā)現(xiàn)已經(jīng)把年報(bào)和季報(bào)提交上去了,應(yīng)該是操作失誤,請(qǐng)問如何撤銷申報(bào)的報(bào)表,報(bào)的是錯(cuò)誤的,該怎么辦啊
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2017-01-14
第三季度利潤(rùn)為負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)是正數(shù),但是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅只有本年累計(jì)金額,那該怎么寫?
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2018-10-11
老師,我想問下這個(gè)怎么填寫?"居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)"需要按照去年的累計(jì)金額填寫嗎?
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2019-05-07
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè), 研發(fā)費(fèi)用如何填年報(bào) A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類) A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
如果季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,到下一年度才發(fā)現(xiàn),怎么填年度匯繳表
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2018-04-18
申報(bào)7.1至9.31的季度所得稅是指1-9的數(shù)據(jù)嗎?
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2018-10-10
老師您好!小規(guī)模納稅公司,今年6月剛成立的。注冊(cè)資本:10萬元?,F(xiàn)在在做上季度所得稅申報(bào)。所得稅申報(bào)表中有個(gè)選項(xiàng):小微企業(yè)(是/否)。我想請(qǐng)問:我們算小微企業(yè)吧?
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2018-10-17
老師,我想咨詢一下,比如說18年底12月按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)提了50000的所得稅也交了,在19年5月進(jìn)行18年度所得稅匯算清繳時(shí),因存在納稅差異調(diào)整,還需要補(bǔ)繳2000的企業(yè)所得稅。分錄是借以前年度損益調(diào)整2000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款。但是如此一來19年第2季度的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表前后就會(huì)勾稽不上,差補(bǔ)繳的這一部分所得稅,這個(gè)情況怎么處理呢??
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2020-01-13
老師 為什么 以前年度損益調(diào)整 對(duì)方科目沒計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 而是計(jì)入的遞延所得稅資產(chǎn)呢?
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2019-11-24
老師:所得稅匯算清繳時(shí)如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整,這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅”在借方怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 鄒老師 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師 36分鐘前 收到退稅 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。老師:實(shí)際工作中稅務(wù)局會(huì)退稅嗎?如果不退怎么處理?
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2016-03-31
年度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)?有哪些應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)
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2020-05-25
哪些人不需要進(jìn)行個(gè)人所得稅年度匯繳清算申報(bào)?
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2020-03-05