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送心意

馮老師

職稱注冊稅務(wù)師 會計師 經(jīng)濟師

2016-03-31 12:27

之前所得稅計提多了,余額在貸方,你才能做借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整。這樣就沒有余額,不存在結(jié)轉(zhuǎn)。實際工作中,交多的稅可以算作預(yù)繳稅款在以后年度抵交。

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你好;? 你調(diào)整了跨年損益? 到時會 影響所得稅 和相關(guān)的盈余公積 計提處理的 ;? ?到時還得你去改年度匯算申報表 和年度財報的;? 同時補稅或者退稅? 等?
2021-12-10 14:33:42
你好,是的,是這樣處理的,
2020-09-17 16:44:41
你好,不是,可以計入利潤分配――未分配利潤
2020-06-03 06:33:01
你好 ; 多繳納的企業(yè)所得稅 你多計提了 就得走這個科目沖的
2022-01-12 11:59:35
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的來申報
2022-01-13 10:52:47
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