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適應(yīng)小企業(yè)會計準(zhǔn)則,收到跨年匯算清繳退稅款借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤?要調(diào)整上年資產(chǎn)負(fù)債表所得稅費(fèi)用期未數(shù)嗎?
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)前幾期財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季度申報表有錯誤,是否可以不更改季度的財務(wù)報告和季度的企業(yè)所得稅申報表? 直接在年度財務(wù)報表和年度企業(yè)所得稅申報表中更正
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2025-02-08
老師,你好。那個第一年企業(yè)虧損時,那個利潤總額是可以結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)以后5年的利潤對嗎?比如2013年虧-70萬企業(yè)所得稅額-70萬,而2014應(yīng)交企業(yè)所得稅額8萬,而已繳了240萬,2014年還得退232萬,2015年應(yīng)交企業(yè)所得稅500萬,已經(jīng)繳了125萬,2015年還應(yīng)補(bǔ)繳,375萬,那么目前我企業(yè)所得稅項目清算的話,我最后還得補(bǔ)交多少稅,這三年一起,-70*25%-232+375=125.5萬 還是 -70-232+375=73萬或是 -232+375=143萬,還是怎么算呢?
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2020-06-29
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時,地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為:實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
企業(yè)2013年發(fā)生虧損30萬元,2014年盈利20萬元,205年虧損5萬 元,2016年盈利8萬元,2017年虧損1萬元,2018年盈利2萬元,2019年盈利20萬元, 則該企業(yè)2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少萬元?(該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅單為 25%)
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2022-05-22
老師,請問建筑公司 賬目預(yù)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是在年末 轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用嗎? 或者賬目在年中提前結(jié)束,那么這個項目可以提前進(jìn)入所得稅費(fèi)用嗎?
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2020-12-22
匯算清繳==減:減免所得稅額(填寫A107040)問題 老師我想問一下,我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。 本年利潤:163839元 應(yīng)納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75 因是小微企業(yè),只需要按 應(yīng)納所得稅額*10% =4095.97 因此減:減免所得稅額(填寫A107040)----這表 1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 (應(yīng)納所得稅額-實(shí)繳金額=減免所得稅金額) 是這樣子填嗎?
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2022-05-27
企業(yè)所得稅季報表彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得?
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2019-04-02
在我國境內(nèi)無住所但居住累計滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個人,其下列所得應(yīng)在我國計算繳納個人所得稅的有( ?。?。 A.來源于中國境內(nèi)的勞務(wù)報酬所得 B.出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C.從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D.在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
房地產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅,土地使用稅,印花稅,滯納金,不超過5年,怎么做賬?
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2021-12-10
電子稅務(wù)局中,所得稅年報表,企業(yè)會計度107欄中選項,只有企業(yè)類型,沒有我企業(yè)備案的“企業(yè)會計準(zhǔn)則”,我該怎么選呀?
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2020-05-01
老師,我在填所得稅年報時企業(yè)會計準(zhǔn)則選不上怎么回事
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2021-05-24
2022第一季度企業(yè)所得稅,本來不用交稅,減:彌補(bǔ)以前年度虧損,沒有數(shù)據(jù),因為2021年度還沒做匯算清繳,現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難,2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦?
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2022-04-11
因2017年度最后一個月我繳納企業(yè)所得稅費(fèi)用1049.45元,當(dāng)時忘記計提了,本年利潤也忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補(bǔ)計提借:以前年度損益調(diào)整1049.45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1049.45;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ; 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤;現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(期末減期初)余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元,我應(yīng)該怎么調(diào)整報表?
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2018-05-09
小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
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2020-05-13
這個月做季度企業(yè)所得稅申報,所屬期限是2018.10-12月,這個季度有企業(yè)所得稅需要交,那有一行以前年度虧損,就是2017年虧損的可以抵減吧?
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2019-01-01
建筑企業(yè) 項目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實(shí)際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個20萬元是否可以計入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
老師早上好,我想問一個問題,就是企業(yè)所得稅,18年第四季度需要繳納的,但是19年才計提,然后我19年的利潤表的企業(yè)所得就跟國稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報表的不一樣了,這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-10-18
4月份報企業(yè)所得稅了 如果123月盈利 如加上17年12底 就虧 今天4月份報企業(yè)所得稅 怎么計算?
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2018-04-03
老師企業(yè)所得稅率年度利潤超過50萬元按25%算,指的是全額25%嗎,比如利潤60萬,企業(yè)所得稅是多少
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2018-01-12