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小微企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?比如2017年第4-6月的利潤(rùn)是50000,那要交多少的企業(yè)所得稅,求計(jì)算公式
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2017-07-17
2017年的企業(yè)所得稅和個(gè)稅不符,個(gè)稅一直是零申報(bào),企業(yè)所得稅是6000一月的費(fèi)用,現(xiàn)在需要咋處理
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2018-12-25
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)了屬于2018年度的損益調(diào)整項(xiàng),影響了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,是應(yīng)該在2019年底前做補(bǔ)充申報(bào)(交滯納金嗎)嗎?還是直接調(diào)整2019年的應(yīng)納稅所得額就可以呢?
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2020-12-03
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,24年底公司暫估成本,25年開(kāi)不進(jìn)來(lái)這么多,那通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤(rùn),這樣是不是需要去手動(dòng)改一下24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及年報(bào)表,企業(yè)所得稅季報(bào)不動(dòng),匯算清繳調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫(xiě)2015年度匯算清繳時(shí),地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫(xiě)的主表 數(shù)字為:實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計(jì)算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
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2020-05-13
本年度第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅,有營(yíng)利,需要繳納企業(yè)所得稅,但以前年度是虧損的,預(yù)繳的時(shí)候彌補(bǔ)以前前度虧損那一欄沒(méi)有帶出來(lái)數(shù)字是怎么回事?
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2023-04-12
?企業(yè)向除第一條規(guī)定以外的內(nèi)部職工或其他人員借款的利息支出,其借款 情況同時(shí)符合以下條件的,其利息支出在不超過(guò)按照金融企業(yè)同期同類(lèi)貸款利率 計(jì)算的數(shù)額的部分,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條和《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》 第二十七條規(guī)定,準(zhǔn)予扣除。----老師企業(yè)之間要提供發(fā)票嗎
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2021-05-26
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)里,技術(shù)成果備案和居民參股外國(guó)企業(yè),這兩張表要報(bào)嗎?
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2021-04-13
請(qǐng)問(wèn)我忘了計(jì)提今年三個(gè)季度的企業(yè)所得稅,但是已繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)如果我要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的話(huà),請(qǐng)問(wèn)是一次性補(bǔ)提還是要按季補(bǔ)計(jì)提呢?
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2019-10-30
老師,如果19年企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提,直接做了繳納時(shí)的分錄,導(dǎo)致企業(yè)所得稅有余額,怎么去消減這個(gè)余額呢?企業(yè)所得稅期末是不是不應(yīng)該有余額
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2020-06-09
請(qǐng)問(wèn)若企業(yè)年度利潤(rùn)總額是虧損,但是本季度是盈利的,本季度需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?(企業(yè)所得稅A類(lèi)報(bào)表如圖)
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2016-01-18
老師,我公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到上年匯算清繳企業(yè)所得稅退稅款借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 這個(gè)利潤(rùn)分配替代的是上年所得稅費(fèi)用科目,那么上年財(cái)務(wù)報(bào)表中都要把這個(gè)科目金額考慮進(jìn)去嗎?
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2022-03-24
老師,想問(wèn)一下,在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳得時(shí)候填寫(xiě)資產(chǎn)折舊表時(shí),為什么在本年折舊欄得數(shù)據(jù)在計(jì)算企業(yè)所得稅稅了
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2021-05-09
我們公司是高新企業(yè)。我想了解下現(xiàn)在申報(bào)2020的年報(bào),企業(yè)今年想交點(diǎn)所得稅。2020年企業(yè)凈利潤(rùn)200W。還有未彌補(bǔ)的虧損359W。我能不能不先不虧或者補(bǔ)虧不超過(guò)200W?
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2021-03-01
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅,要補(bǔ)交,賬要怎么做,清繳已過(guò)呢。還以前年度損益調(diào)整?不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來(lái),誰(shuí)能說(shuō)下嗎?
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2014-10-22
2018年4月繳納了一筆企業(yè)所得稅3.8萬(wàn),沒(méi)有計(jì)提,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 科余為負(fù)數(shù),我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬?
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2019-06-14
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元(假定無(wú)計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分)。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為( ?。┰?。這題怎么算呢
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2020-06-08
預(yù)繳企業(yè)所得稅后企業(yè)怎么交所得稅
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2015-09-28
4月份報(bào)企業(yè)所得稅了 如果123月盈利 如加上17年12底 就虧 今天4月份報(bào)企業(yè)所得稅 怎么計(jì)算?
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2018-04-03