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增值稅和固定資產(chǎn)需要專門的賬本登明細(xì)賬嗎
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2016-12-16
進(jìn)項(xiàng)稅在借方有余額339205.72元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額104623.66元,減免稅款借方余額760元,這幾個(gè)科目導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)在借方出現(xiàn)余額464元,這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫(xiě)?
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2021-03-31
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務(wù)怎么處理
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2022-11-01
請(qǐng)問(wèn)增值稅小規(guī)模納稅人自行開(kāi)具專用發(fā)票就需要用到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額而已嗎? 計(jì)提時(shí):借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 繳納時(shí): 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸銀行存款
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2020-04-10
增值稅季報(bào),地稅月報(bào),季報(bào)超過(guò)9萬(wàn)要交增值稅,但月收入超過(guò)3萬(wàn),低于10萬(wàn),地稅是不是只要交納增值稅
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2017-09-08
老師 每期按期準(zhǔn)確繳納增值稅還會(huì)出現(xiàn)未交增值稅嗎 未交增值稅到底什么情況下產(chǎn)生的呢 有特殊情況嗎
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2021-05-08
合同金額10000元,合同稅率9%,銷項(xiàng)稅825元,增值稅稅負(fù)率3%,應(yīng)交增值稅275元,(10000-825)*3 %=275)。為什么這樣算應(yīng)交增值稅?
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2022-06-27
上年多計(jì)提增值稅,也多交增值稅,下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅,這樣該怎么做賬,計(jì)入什么科目
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2024-02-24
老師,我9月未交增值稅是304元,10月未交增值稅是2500元,請(qǐng)問(wèn)10月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),是結(jié)轉(zhuǎn)2500 304,還是結(jié)轉(zhuǎn)2500元呢
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2016-11-16
公司上月增值稅銷項(xiàng)稅為52075.5元,留抵進(jìn)項(xiàng)稅額在“未交增值稅”借方50510.32元,最后上交增值稅1565.18元,會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?
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2018-09-09
購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 160 萬(wàn)元,增值稅稅額 20.8萬(wàn)元;委托甲企業(yè)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為5萬(wàn)元;接受乙廣告公司提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的廣告費(fèi)為 20 萬(wàn)元
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2022-10-19
小規(guī)模納稅人扣繳增值稅時(shí)不是應(yīng)該通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅嗎?怎么答案是通過(guò)代扣代繳增值稅核算?
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2019-03-11
上交多的增值稅款,這月申報(bào)增值稅的時(shí)候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報(bào)表主表的哪一行?
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2017-03-06
購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入 對(duì)嗎?
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2018-12-13
這個(gè)已交稅金科目是一般納稅人預(yù)繳增值稅的時(shí)候使用嗎,繳納增值稅不是,借,未交增值稅,貸銀行存款嗎
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2022-07-19
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
增值稅稅額本來(lái)應(yīng)該交700,然后金稅盤全額抵扣480,后增值稅交220,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)計(jì)提增值稅的分錄要怎么做
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2018-04-16
資料:A公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,2019年發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下(單位:元):2019年12月5日,從本市大明設(shè)備廠購(gòu)入設(shè)備30000元,增值稅專用發(fā)票中注明的進(jìn)稅為39000元。增值稅專用發(fā)票中注明運(yùn)輸費(fèi)用為1500元,運(yùn)費(fèi)稅率為9%,稅額135元??罡?。固定資產(chǎn)付用。2019年12月8日,從本市科隆設(shè)備廠購(gòu)入需安裝的設(shè)備500000元增值稅用發(fā)票注明稅款為65000元,款項(xiàng)已用轉(zhuǎn)賬支票支付。9日用銀行存款支付安裝費(fèi)3000元,且安裝完工交付使用。
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2022-11-07
老師我不理解這里:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?例如我這個(gè)月交上個(gè)月增值稅怎么做分錄
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2020-01-06
我們公司增值稅率9%,在異地交了2%,剩余7%,在公司注冊(cè)地交增值稅時(shí),還要交納附加稅嗎?
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2023-08-03