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應(yīng)交未交增值稅 需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
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2018-12-27
老師,交增值稅,也要交其他的稅嗎?
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2016-12-18
我公司增值稅3年都沒結(jié)轉(zhuǎn) 不知怎么處理 取得進項票時分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 銷售時貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 實際交時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅交 我公司只通過這三個科目 末應(yīng)交稅費余額是 是在借方,現(xiàn)在報表是負數(shù)
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2022-04-18
想請教一下,在實際工作中,應(yīng)繳稅費-已交稅金,和應(yīng)繳稅費-未交稅金有何區(qū)別,這兩個科目前者適用于小規(guī)模納稅人,后者適用于一般納稅人嗎?
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2016-03-15
請問老師,已交稅金和未交增值稅到底有什么區(qū)別呢?當(dāng)月交上月的稅金時,用哪個科目?
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2015-08-26
房開公司預(yù)交稅款,預(yù)交的增值稅是收的錢除1.03呢,還是1.09呢
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2020-06-10
增值稅附表四與增值稅減免稅申報明細的區(qū)別是什么?與主表的關(guān)系是什么?
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2019-10-12
老師好 增值稅明細賬期末余額與增值稅申報表的期末留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
請問老師,增值稅申報時,稅控設(shè)備抵減額是否要填 增值稅減免稅申報明細表?
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2016-08-11
在申報增值稅的時候,超過了45萬,增值稅減免稅申報明細表的代碼填多少呢
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2023-03-14
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會計填報4月份增值稅申報表時把9%稅率的銷售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報表填在哪里?6月份沒有進項和銷項發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進項和銷項發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
進項稅在借方有余額339205.72元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額104623.66元,減免稅款借方余額760元,這幾個科目導(dǎo)致應(yīng)交稅費在借方出現(xiàn)余額464元,這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫?
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2021-03-31
上個月進項大于銷項有留底,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,本月銷項大于進項,但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務(wù)怎么處理
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2022-11-01
820元的減免,這個月全額抵了。但入的是應(yīng)交稅費減免稅額,我的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)在貸方應(yīng)交稅費未交增值稅是3824.87,到時下月銀行代扣增值稅肯定是以3004.87交的吧?那借應(yīng)交稅費未交增值稅3004.87 貸銀行存款3004.87,這樣就和3824.87不平呢。麻煩仔細看
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2017-08-06
老師好, 問下,購買稅控系統(tǒng)扣減稅款是480元,12月份做賬時 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金480元 貸管理費用480元 。這樣是對的,是嗎 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方是5413.22元,減免后是4933.22元,可是未交增值稅 不平怎么辦啊
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2018-01-31
小規(guī)模納稅人扣繳增值稅時不是應(yīng)該通過應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅嗎?怎么答案是通過代扣代繳增值稅核算?
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2019-03-11
上交多的增值稅款,這月申報增值稅的時候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報表主表的哪一行?
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2017-03-06
意思是說分錄是錯誤的,分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄?是不是借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
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2018-12-29
老師,您好。當(dāng)月交當(dāng)月增值稅借:應(yīng)交稅費_增值稅已交稅金,貸:銀行存款。當(dāng)月還需要計提嗎,
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2019-07-30