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資料:A公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,2019年發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下(單位:元):2019年12月5日,從本市大明設(shè)備廠購入設(shè)備30000元,增值稅專用發(fā)票中注明的進稅為39000元。增值稅專用發(fā)票中注明運輸費用為1500元,運費稅率為9%,稅額135元??罡丁9潭ㄙY產(chǎn)付用。2019年12月8日,從本市科隆設(shè)備廠購入需安裝的設(shè)備500000元增值稅用發(fā)票注明稅款為65000元,款項已用轉(zhuǎn)賬支票支付。9日用銀行存款支付安裝費3000元,且安裝完工交付使用。
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2022-11-07
出口退稅出口明細表打印出來怎么沒有出口數(shù)量、出口進貨金額、應(yīng)退增值稅稅額?什么地方錯了,請教[抱拳][抱拳][抱拳]
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2019-12-04
增值稅和固定資產(chǎn)需要專門的賬本登明細賬嗎
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2016-12-16
甲電信公司為增值稅一般納稅人,2020年10月支付本公司辦公用房租金,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額20000元;購進打印紙一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元;購進用于員工福利的貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2210元;支付外出就餐費,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1200元。甲公司允許抵扣進項稅額金額是()元。A.3110B.23410C.24310D.20900
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2023-02-28
小規(guī)模納稅人開增值稅通用機打發(fā)票,征收率3%,如果發(fā)票金額合計30000元,下面哪種分錄是對的 1、借銀行存款30000,貸主營業(yè)收入30000, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅900,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入-補貼收入 2、借銀行存款30000,貸主營業(yè)收入29126.2,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅873.8, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅873.8,貸:營業(yè)外收入-補貼收入873.8
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2015-09-06
交增值稅了,還必須得交所得稅嗎
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2017-10-10
車報廢收入交增值稅從國稅交嗎
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2017-04-06
#提問#我想請教下,稅控盤買入的會計分錄是借:管理費用 480 貸:現(xiàn)金 480,抵稅是借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用 那繳稅的時候是不是借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(減免稅款)
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2019-08-04
要統(tǒng)計應(yīng)交稅費,如果沒有增值稅的話,看應(yīng)交稅費的借方就知道交了多少稅 但是有了增值稅 借方有進項稅額 銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù) 未交增值稅 這樣統(tǒng)計起來工作量就大了 有什么好方法來統(tǒng)計應(yīng)交稅費嗎
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2018-07-17
繳納代開增值稅發(fā)票的增值稅額的分錄怎么做?可以直接做 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 銀行存款
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2016-09-08
7月份交了稅控盤維護費280,但第三季度不用交增值稅,這個280留到第四季度有增值稅時來抵減增值稅嗎
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2018-10-14
我是軟件企業(yè)增值稅是即征即退的,那么我的附加稅是按照退之前的增值稅交,還是實際3%的增值稅交納?
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2018-06-15
應(yīng)交稅金 指的是 應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
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2023-03-24
物業(yè)公司營改增后,停車場收費和電梯廣告收入究竟是按5%交增值稅還是按11%交增值稅
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2017-06-10
增值稅是銷售商品交銷項稅,那買進商品,什么時候有應(yīng)交稅費-進項稅額?這個就是借方?jīng)]有:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額!假如是增值稅專用發(fā)票!
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2017-04-24
增值稅 每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅嗎 如果只有銷項沒有進項怎么辦
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2019-01-07
老師一般納稅人購材料收的普票,不交增值稅,開銷售普票要交增值稅是嗎?
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2021-08-24
集體出售固定資產(chǎn)應(yīng)納增值稅 貸方不是應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額嗎?
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2018-11-16
小規(guī)模納稅人,9萬以下免交增值稅,這個免交的增值稅 計入“營業(yè)外收入”嗎?
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2019-01-12
請問老師 外購貨物用于公益捐贈交增值稅嗎?什么時候公益不交增值稅呢?
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2019-10-01
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