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老師,。我是想詢問幾個有關增值稅會計分錄的問題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時這樣做增值稅會計分錄對不對?
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2021-01-08
老師,請問一般納稅人。在取得增值稅專票的會計分錄處理的方法是怎么做? 我公司在取得增值稅專票時(是銀行匯款的手續(xù)費發(fā)票) 只是收取發(fā)票沒有認證發(fā)票的 是不是 借 財務費用 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行 這樣就可以了?
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2021-02-03
老師,待認證進項稅額科目月底也要結轉至轉出未交增值稅科目嗎
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2019-12-01
購買稅控盤和稅控盤技術維護費怎樣做分錄?可以抵稅,增值稅明細是已交增值稅還是應交增值稅,管理費用明細又是什么?
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2016-10-06
前兩個月的賬進銷項稅額沒有結轉到轉出未交增值稅這個科目里,直接報稅的稅遞減以后報了,是不是錯的,這個月有稅款怎么補救
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2017-07-04
增值稅-轉出未交增值稅借方有余額,怎樣賬務處理 有銷項稅額的,但是進行比較大
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2022-04-25
老師,我想跟您咨詢一個問題,就是我收到員工的高鐵票,因為本月沒有銷項開票,所以本月申報增值稅的時候我不打算填寫表二的第8b和第10欄,是不是就需要寫成: 借:管理費用--差旅費 應交稅費--應交增值稅--待認證進項稅 貸:其他應付款
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2022-12-05
老師小規(guī)模企業(yè),12月份開了21萬,是不是增值稅減免,我這個月就做借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入,還是明年1月份做?
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2022-01-08
請問老師,小規(guī)模增值稅計提和繳納的分錄怎么寫?入賬的時候是寫的借:現(xiàn)金XX 貸:主營業(yè)主收入XX 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額XX 我實際繳納之后的分錄怎么寫呢
1/409
2021-09-26
為什么c也是對的,c選項土地增值稅不是應該計入應交稅費-應交土地增值稅里面的科目嘛,為什么是稅金及附加,算在稅金及附加里面的不是只有印花稅,耕地占用稅和契稅,車輛購置稅嘛,是不是題目答案有誤啊
1/722
2021-01-15
老師我月末把進項稅、銷項稅結轉到轉出未交增值稅,余額在借方表示留低稅額,還需要賬務處理嗎
1/1152
2020-02-15
增值稅稅負率=應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎? 1. 【應交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】?
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2023-01-11
老師,您好,我想問下,就是我在4月減免稅款有280元發(fā)生,但是月末的時候沒有結轉,報稅時候已經報了,5月調整的話,將減免稅款轉入轉出未交增值稅,再轉入增值稅,那月末要怎么結轉???
1/680
2020-06-01
老師你好,我想問一下,我月末結轉的增值稅賬務處理正確嗎?我進項大于銷項的情況下,只要結轉了進項稅額和銷項稅額就可以了,轉出未交增值稅不用結轉到未交增值稅
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2024-03-26
年底為結轉進項稅額和銷項稅額 轉出未交增值稅 結平的摘要怎么寫?
1/2920
2021-01-06
未交增值稅的金額從哪來,不是銷項和進項的差額嗎?如果不用做銷項和進項的差額轉到(轉出未交增值稅)科目里這步,那你剛才做的那筆,轉出未交增值稅的科目借方余額就是表示多交了啊,親,我問的問題不應該是把減免稅款轉到未交增值稅里,這樣處理嗎?
1/1464
2018-04-03
減免稅款金額應該在借方才對呀!轉出未交增值稅金額不對吧
1/623
2019-08-10
?轉出未交增值稅金額是表示計提要交的增值稅嗎?這個金額是要減掉進項稅額的嗎?
2/592
2022-06-09
增值稅免稅轉營業(yè)外收入 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款 貸:營業(yè)外收入_減免稅額 開了兩張發(fā)票,金額寫一個分錄可以嗎
9/19
2024-09-30
老師,當月銷售所發(fā)生的銷項稅額需要在月末結轉嗎?是轉到轉出未交增值稅嗎?
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2020-05-09