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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-02-03 19:08

沒有認證做借應交稅費待認證進項稅額,

莎莎吾見了 追問

2021-02-03 19:13

老師,我的會計科目里沒有待認證進項稅額哦
附圖這是我之前小規(guī)模時使用了2013年小企業(yè)會計準則的金蝶默認了的科目設置。要是現(xiàn)在需要加這個認證進項稅額。應在那里增加?

maize老師 解答

2021-02-03 19:24

自己去設置下,應交稅費增加待認證進項稅額

莎莎吾見了 追問

2021-02-03 19:56

只需要在應交稅下增加就可以啦?而不是在應加稅--增值稅這里增加?

maize老師 解答

2021-02-03 19:59

是的,不是,是應交稅費下面去增加,

莎莎吾見了 追問

2021-02-04 12:05

收到的增值稅專票,在做分錄時,因為還沒進行認證,所以會計分錄時
應記  借:財務費用   借:應交稅費--待認證進項稅額   貸  銀行存款

等那一個月認證這些專票的時候再做調整帳目,
記   應交稅費-增值稅-進項稅額  貸 :應交稅費--待認證進項稅額
這樣子???

maize老師 解答

2021-02-04 12:14

是的,你寫沒有問題,是的,

莎莎吾見了 追問

2021-02-04 14:26

老師,如果我不想這樣麻煩。是不是其實我可以每次當月的增值稅專票在當月收到,當月認證了,就可以直接做成
 借:財務費用 借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸 銀行存款 
少了待認證這步會計分錄了?

maize老師 解答

2021-02-04 14:36

是的,是的,是的,你說對,

莎莎吾見了 追問

2021-02-04 14:43

那我發(fā)票認證了,卻未抵扣。
等抵扣 的時候應怎么樣做分錄?

maize老師 解答

2021-02-04 14:53

你這個借轉出未交增值稅,貸進項稅額,

莎莎吾見了 追問

2021-02-04 15:05

就是我抵扣時,是當月抵扣當月將就做
借:應交稅費-未交值值稅
貸 :應交稅費-增值稅-進項銷額

再做 
借:應交稅費-未交值值稅  貸銀行
這樣?

maize老師 解答

2021-02-04 15:18

看這個截圖,這樣,這個截圖

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