
老師,我想跟您咨詢一個問題,就是我收到員工的高鐵票,因為本月沒有銷項開票,所以本月申報增值稅的時候我不打算填寫表二的第8b和第10欄,是不是就需要寫成:借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款
答: 您好,是的,是這個意思的,對
之前會計設(shè)了一個其他應(yīng)付款未驗稅金,月底可以做一筆借其他應(yīng)付款未驗稅金貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅嗎?等下個月認(rèn)證后再做一筆相反的分錄?
答: 你好,認(rèn)證了才轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額明細(xì)核算 的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問:新買的快賬軟件,期初余額情況下,輸入這個科目不能顯示是嗎,例如購稅控盤借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款,期初建賬這個科目沒有余款,舒憑證是就顯示不出來,應(yīng)如何處理
答: 你好,你可以聯(lián)系一下技術(shù)老師看一下是什么原因


undefined 追問
2022-12-05 16:39
小鎖老師 解答
2022-12-05 16:39
undefined 追問
2022-12-05 16:46
小鎖老師 解答
2022-12-05 16:49