
請(qǐng)問月末沒有其他增值稅,只有一個(gè)稅控盤的抵扣稅款。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款?
答: 不需要繳稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸,管理費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,當(dāng)月有稅控盤減免稅抵扣,需要做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,可否?
答: 你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對(duì)的。


黃哆 追問
2019-06-06 11:29
辜老師 解答
2019-06-06 12:55