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如果公司以前一直未做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),每個(gè)月都是直接繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅貸:銀行存款這樣可以嗎
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2018-09-16
附加稅是根據(jù)每個(gè)月交的增值稅為計(jì)稅依據(jù),后面發(fā)生了前面的增值稅紅沖,增值稅變少了,之前交了的附加稅退嗎?
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2020-02-19
老師 我之前增值稅有留抵 上個(gè)月銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 留抵的金額怎么做分錄 不做的話我的未交增值稅稅額不對(duì)
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2020-01-09
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎,等到月初繳納增值稅做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,可以嗎?
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2020-03-15
小規(guī)模納稅人是一個(gè)季度申報(bào)一次增值稅,那本月應(yīng)該繳納的增值稅可以通過應(yīng)交稅金~未交增值稅這個(gè)科目來核算?
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2019-06-16
就是購置汽車,怎么把增值稅記在固定資產(chǎn)里,把車輛購置稅計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?增值稅不是可以抵扣嗎
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2019-05-31
每個(gè)月末都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2020-04-16
抵減值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個(gè) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款),借方有余額,不用結(jié)平它嗎?
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2019-06-11
一般納稅人,到2019年底,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平,是用以前年度損益調(diào)整科目???還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫呀?請(qǐng)教老師
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2020-07-07
老師,咨詢你一下,小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯(cuò)了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
購買稅盤和服務(wù)費(fèi)480,只遞減了50塊,分錄是借:減免稅額480 貸 辦公費(fèi)-480 月末 借:未交增值稅 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅430 貸:減免稅額 480 請(qǐng)問我的分錄有沒有做錯(cuò)
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2020-05-19
老師,。我是想詢問幾個(gè)有關(guān)增值稅會(huì)計(jì)分錄的問題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時(shí)這樣做增值稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)?
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2021-01-08
老師,請(qǐng)問一般納稅人。在取得增值稅專票的會(huì)計(jì)分錄處理的方法是怎么做? 我公司在取得增值稅專票時(shí)(是銀行匯款的手續(xù)費(fèi)發(fā)票) 只是收取發(fā)票沒有認(rèn)證發(fā)票的 是不是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 銀行 這樣就可以了?
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2021-02-03
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目月底也要結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
1/789
2019-12-01
購買稅控盤和稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎樣做分錄?可以抵稅,增值稅明細(xì)是已交增值稅還是應(yīng)交增值稅,管理費(fèi)用明細(xì)又是什么?
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2016-10-06
前兩個(gè)月的賬進(jìn)銷項(xiàng)稅額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目里,直接報(bào)稅的稅遞減以后報(bào)了,是不是錯(cuò)的,這個(gè)月有稅款怎么補(bǔ)救
5/667
2017-07-04
增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,怎樣賬務(wù)處理 有銷項(xiàng)稅額的,但是進(jìn)行比較大
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2022-04-25
老師,我想跟您咨詢一個(gè)問題,就是我收到員工的高鐵票,因?yàn)楸驹聸]有銷項(xiàng)開票,所以本月申報(bào)增值稅的時(shí)候我不打算填寫表二的第8b和第10欄,是不是就需要寫成: 借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款
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2022-12-05
老師小規(guī)模企業(yè),12月份開了21萬,是不是增值稅減免,我這個(gè)月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入,還是明年1月份做?
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2022-01-08