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增值稅條例實施細(xì)則第二十一條條例第十條第(一)項所稱購進(jìn)貨物,不包括既用于增值稅應(yīng)稅項目(不含免征增值稅項目)也用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅(以下簡稱免稅)項目、集體福利或者個人消費的固定資產(chǎn)。根據(jù)以上規(guī)定,購進(jìn)的固定資產(chǎn)用于應(yīng)稅項目同時也用于免稅項目,其進(jìn)項稅額可以全額抵扣。 這里的固定資產(chǎn)可以是車、打印機(jī)非建筑物的固定資產(chǎn)么
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2022-08-12
如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)認(rèn)證的增值稅發(fā)票認(rèn)證多了,即稅負(fù)低了,能在申報的時候留抵嗎?留些下一期申報時再抵扣。
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2019-03-05
2月認(rèn)證的留抵發(fā)票,四月份報表上沒顯示出來,可以直接和本期的進(jìn)項相加填在表二的本期認(rèn)證且抵扣里面嗎
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2019-05-17
請問,本期認(rèn)證可抵扣稅額110-本期銷項稅額120=應(yīng)交稅額10,加計抵減后不需要繳稅還結(jié)余1,這個怎么做賬務(wù)處理?
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2019-05-16
您好,問下,稅控盤的發(fā)票是不是在申報表4中可以先在本期發(fā)生額中錄進(jìn)去,需要抵扣的時候在本期實際抵減稅額中再錄入需要抵減的金額這樣填寫?
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2019-05-04
老師,請問怎樣判斷應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額是否需要分2年抵扣?圖1為什么不需要分期抵扣,圖2圖3為什么需要分期抵扣?做題時怎樣判斷?謝謝
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2019-04-12
你好,老師,請問農(nóng)民專業(yè)合作社小規(guī)模企業(yè)開的自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅率普票,對方一般納稅人可以抵扣嗎,對方計算抵扣稅率是多少?農(nóng)民專業(yè)合作社開具的免稅率普票一季度限額也是30萬么,超過了還能開不?小規(guī)模農(nóng)民專業(yè)合作社免稅率普票開具以后,企業(yè)所得稅免么
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2019-11-27
我公司2018年銷售無形資產(chǎn),稅率6%,能否抵扣2015年前增值稅期末留抵額?
1/417
2019-08-05
上期有留抵扣稅余額沒扣完的情況,增值稅加計抵減是不是就不能用
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2021-08-06
請問老師,進(jìn)項稅抵扣已經(jīng)跳轉(zhuǎn)所屬期了,還能再撤銷加張抵扣發(fā)票嗎?
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2022-04-15
老師好,我想咨詢一下當(dāng)期稅款所屬期:2018年12月(當(dāng)期可進(jìn)行勾選操作的截止日期為:2019年1月15日)這句話是什么意思呢? 是不是可以理解為12月份開的抵扣票 1月15號前抵扣也都算12月份的抵扣票 稅額也算12月份的 對嗎?
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2018-12-29
上個月我公司有退稅業(yè)務(wù),留抵稅額是10081,申請退稅額是18000,免抵稅額是7919,附加稅的計稅應(yīng)該是7919吧,但這個人附加稅申報表的計稅基礎(chǔ)卻是17540,這是什么原因
1/1037
2021-11-07
籌建期計入長期待攤費用的過路費可以抵扣進(jìn)項嗎?怎么做分錄
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2017-05-04
申報時前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣 是在什么情況下需要填寫
1/1362
2019-02-18
老師您好:我不太明白課程中的這句話“建議使用“長期待攤費用—開辦費”這 樣可以避免開辦期的利潤表為負(fù)數(shù)(虧損)”?放到費用科目,為什么還能避免利潤表為負(fù)數(shù),開辦期不是都沒有利潤嗎。
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2022-12-11
籌備期發(fā)票都認(rèn)證了,但當(dāng)期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
1/516
2018-07-03
上期留抵稅額是上個月的銷項稅額減進(jìn)項稅額,那如果是銷項稅額比進(jìn)項稅額少,上期留抵稅額是不是要用加的
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2021-03-28
你好!增值稅表四減稅項目第四列本期實際抵減稅額合計數(shù)應(yīng)大于等于表四第一行第四列本期實際抵減稅額
1/893
2019-03-13
有兩個,一個是留底的稅額,一個是預(yù)交稅款,上期填的預(yù)交稅款,沒抵,本期是負(fù)的,現(xiàn)在也不能抵,不知道該如何填寫
1/681
2017-05-10
企業(yè)剛成立買的稅控盤 本期沒有銷項 所有的進(jìn)項都需要留抵 這個增值稅表4 本期進(jìn)項實際抵減稅額還用填嗎?
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2018-01-08