
老師,請(qǐng)問(wèn)怎樣判斷應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要分2年抵扣?圖1為什么不需要分期抵扣,圖2圖3為什么需要分期抵扣?做題時(shí)怎樣判斷?謝謝
答: 用于不動(dòng)產(chǎn)的要分兩年抵扣
收到不能抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,暫時(shí)還沒(méi)抵扣。問(wèn)題:1.需要在抵扣的時(shí)候勾選嗎?2.會(huì)計(jì)分錄怎么做?是正常做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做一筆:(借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。)這樣嗎?謝謝老師!
答: 不能抵扣的專(zhuān)用發(fā)票,勾選后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正常做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做一筆:(借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)圖片會(huì)計(jì)分錄做對(duì)嗎?我還需要怎么做下去?銷(xiāo)項(xiàng)有622.07進(jìn)項(xiàng)有337.93需要交284.14的增值稅,但是由于有480的稅控盤(pán)全額抵減稅額,但是480又抵不完,我應(yīng)該如何做接下去的分錄。另外,抵扣不完,在減免稅款的余額需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?另外本期不需要繳納增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額有284.14的余額,需要如何跟減免稅款分錄如何做抵消?分錄應(yīng)該如何做?謝謝老師
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)622.07 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)337.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅284.14 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款284.14 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅284.14 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 金稅盤(pán)的只抵扣284.14就可以了,不交增值稅不用做未交增值稅

