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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級會計(jì)師

2019-06-02 18:10

我說下我公司的情況吧。我們2018年,因?yàn)楣举I車,金額比較大,然后勾選了進(jìn)項(xiàng),幾個(gè)月沒有交增值稅。18年度信用等級從A降到了B,原因是連續(xù)幾月增值稅為零,扣分了。
我們這邊增值稅默認(rèn)稅負(fù)是1個(gè)點(diǎn)。

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-06-03 08:31

老師你說的稅負(fù),我沒明白,這個(gè)是怎么算的?

答疑陳園老師 解答

2019-06-03 08:39

增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納的增值稅稅額/不含稅銷售收入

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您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25
你好!可以是可以,只是稍微麻煩點(diǎn)
2020-07-07 16:14:48
借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅額--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-11-26 16:59:03
然后,認(rèn)證了又未抵扣 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這步是不對的,認(rèn)證了未抵扣,就喪失了抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的機(jī)會了,要將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入庫存商品成本。 您公司不是一般納稅人輔導(dǎo)期吧?
2019-07-24 09:53:00
您好, 未認(rèn)證時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-03-06 14:58:31
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