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已認(rèn)證待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款 抵扣有期限嗎?目前公司進(jìn)項(xiàng)很多但沒銷項(xiàng)的
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2017-06-15
籌備期發(fā)票都認(rèn)證了,但當(dāng)期沒抵扣,就全都只能做到開辦費(fèi)了吧
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2018-07-03
上個(gè)月我公司有退稅業(yè)務(wù),留抵稅額是10081,申請(qǐng)退稅額是18000,免抵稅額是7919,附加稅的計(jì)稅應(yīng)該是7919吧,但這個(gè)人附加稅申報(bào)表的計(jì)稅基礎(chǔ)卻是17540,這是什么原因
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2021-11-07
你好老師,預(yù)付一季度房租給房東,沒有發(fā)票后期也不會(huì)有,前期只能先進(jìn)其他應(yīng)收款,后期用其他費(fèi)用來沖抵這個(gè)款項(xiàng) 沖抵時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 直到租房費(fèi)用全部沖抵完這樣可以嗎?
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2019-11-22
老師,您好,我們是2月份升為一般納稅人,現(xiàn)在在確認(rèn)抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表的時(shí)候提示“您當(dāng)前存在可延期抵扣的稅款所屬期,確認(rèn)以后將無法確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)延期抵扣勾選”不理解啥意思,是否要點(diǎn)確認(rèn)?
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2023-03-14
從余額表或者賬上怎么看得出上期留抵?jǐn)?shù)還有多少呢?比如我們期初留抵有90473.73,本期銷項(xiàng)有64707.41,進(jìn)項(xiàng)為0,已交稅金有14034.18,其中14034.18里面有按簡(jiǎn)易征收交完的,有工程代開預(yù)交的??墒沁@樣從賬上怎么算出本期留抵的呢?
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2018-06-21
11月做賬長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有進(jìn)項(xiàng)稅,把進(jìn)項(xiàng)稅像做在建工程一樣分期抵扣,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不是不能分期嗎,我12月做賬把它調(diào)出來,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅8000,借待抵扣-8000還是待抵扣直接計(jì)入貸方我報(bào)稅又怎么調(diào)出來
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2019-01-02
期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬元,當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。
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2022-11-15
該企業(yè)的制造費(fèi)用總額由變動(dòng)成本、固定成本和混合成本三部分組成。會(huì)計(jì)部門曾對(duì)該年月份制造費(fèi)用總額1osooo元進(jìn)行分析,各類分析的組成情況為;變動(dòng)成本總額s20o0元固定成本總額3800o元混合成本總額15o0o元。要求:(1)以高低點(diǎn)法將制造費(fèi)用中的混合成本分解為因定成本與變動(dòng)成本。(2)若該企業(yè)2019年7月份預(yù)計(jì)產(chǎn)量為s900o件,其制造費(fèi)用總額應(yīng)為多少?其中,變動(dòng)成本總額、固定成本總額和混合成本總額各為多少?
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2021-09-03
老師 您好 他上期加計(jì)抵減里面有余額、這期用完 請(qǐng)問怎么寫分錄?
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2020-02-19
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,計(jì)提銷項(xiàng)稅怎么做分錄
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2019-03-22
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ?認(rèn)證之后是可以無限期的留抵嗎?
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2018-10-18
當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理?
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2017-08-30
老師 籌建期的一些費(fèi)用的專票可以做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
某納稅人截至2019年3月稅款所屬期,《附列資料(五)》第6欄“期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額”的期末余額為30萬元。2019年4月稅款所屬期,納稅人擬將待抵扣的不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行申報(bào)抵扣,應(yīng)如何填寫增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-04-27
老師 請(qǐng)問因前期未享受稅收優(yōu)惠政策多繳納的附加稅,本期通過抵繳欠稅抵減了本期附加稅,本期未另繳納附加稅 ,這種應(yīng)如何做賬啊? 但和增值稅申報(bào)表上就不吻合了 申報(bào)表上是存在有附加稅的 但實(shí)際是抵減了未繳納啊
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2022-06-10
自然人報(bào)個(gè)稅有些問題之前沒有報(bào)過本期免稅收入需要填寫么 就填寫了一個(gè)本期收入
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2019-03-11
個(gè)人所得稅申報(bào)中,本期收入是指實(shí)際發(fā)到手的金額,本期免稅收入是指應(yīng)發(fā)額,是這樣嗎
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2020-03-14
老師公司籌建期,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開始計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后期我在金稅盤選擇發(fā)票不抵扣勾選,怎么記憑證。發(fā)票不抵扣勾選的意思是已經(jīng)認(rèn)證不抵扣嗎
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2019-11-05
老師您好,請(qǐng)問怎么把進(jìn)項(xiàng)稅填報(bào)到即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣呢,數(shù)據(jù)如圖的上期留抵稅額和本期進(jìn)項(xiàng)稅怎么填報(bào)到即征即退項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-05-20