老師,我是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)買現(xiàn)賣的。不存在庫存。但是 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
請問一下原材料暫估入庫的數(shù)量與單價及金額。有 問
你好,是的,是要計算的了。 答
關(guān)于補(bǔ)稅點(diǎn)問題,合同金額為958464元,6%專票,稅額為5 問
你好,這個含稅價還是開958464是嗎 答
電鉆維修換馬達(dá)140元記入什么科目 問
這個直接做費(fèi)用就行,如果是車間的制造費(fèi)用維修費(fèi) 答
老師,請問今年3月的社保做賬時已經(jīng)做成現(xiàn)金繳款了 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

備用金12月20日支出給員工A人民幣3000,A員工12月29日給我發(fā)票500元,說是買了五百東西自己報銷,那500這個發(fā)票放在12月份做這筆現(xiàn)金報銷還是等到她所有備用金都花光了再來這筆現(xiàn)金支出?借:其他應(yīng)收款-A員工 2000貸:銀行2000借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 500貸:其他應(yīng)收款-A員工 500是這樣嘛?
答: 你好,同學(xué),這個我來幫你解決
借款人例如拿辦公費(fèi)發(fā)票沖賬時,重新開具收據(jù),給到借款人: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款
答: 你好 對的 是這么做的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報銷時為管理費(fèi)用,暫借為其他應(yīng)收款,為什么?
答: 你好,其他應(yīng)收款的借方為其他應(yīng)付款
老師,想問一下第7題中的 應(yīng)收管理人員賠款1萬元,因管理不善導(dǎo)致的費(fèi)用,不是應(yīng)該計入管理費(fèi)用嗎?怎么會計入其他應(yīng)收款呢?
老師下面是1月份的社保,哪些入賬,我知道單位的計入管理費(fèi)用,個人計入其他應(yīng)收款,怎么取數(shù),交的大病醫(yī)療要不要計入其他應(yīng)收款呢
老師,您好,我一部分員工個人社保沒扣他們工資,現(xiàn)在怎么調(diào)一下,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 對吧?摘要怎么寫呀還有沒有附件可以不
老師好,我有兩個問題1管理費(fèi)用可以用三欄式賬本嗎?2因為是季度發(fā)工資嘛,沒到發(fā)工資時員工支工資我入其他應(yīng)收款對嗎?

