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本月進項稅小于銷項稅,進項不夠抵扣,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計提分錄是借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)交稅費~未交增值稅 為什么不是借方應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅,不是這樣的話應(yīng)交增值稅進項稅額就一直有數(shù)在哪里了,這個3級科目永遠沒有沖減
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2019-04-10
以前年度已確認收入的需要在今年重新按權(quán)責發(fā)生制確認收入該如何修改賬目? 總合同額為:1060元,未稅金額為:1000元,增值稅60元。 2020年50%已開發(fā)票,已確認收入,款項已回,增值稅已交,會計分錄如下: 1、借:應(yīng)收賬款 530 貸:主營業(yè)務(wù)收入500 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 30 2、借:銀行存款 530 貸:應(yīng)收賬款 530 3、借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 30 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 30 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 30 貸:銀行存款 30 2021年要按權(quán)責發(fā)生制全部確認收入該怎么做分錄
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2021-07-14
老師,小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開了專用發(fā)票,如何做會計分錄那,我是貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 還是 應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金 代開的時候直接代扣了增值稅附加稅了,這個附加稅也是先計提后支付對吧老師
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2021-02-20
"甲公司 2020年從證券市場上購人股票作為交易性金獨資產(chǎn),有關(guān)資料如下: (1)5月10日,甲公司以 620萬元購人乙公司股票 200 萬股作為交易性金盈資產(chǎn)另支付手線費 6萬元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明增值稅稅額為 0.36 萬元 (2)6月30 日,該股票每股市價為 3.2元 (3)8 月10日,乙公司宜告分派現(xiàn)金股利,每服0.2元。 (4)8月20日,甲公司收到分派的現(xiàn)金股利。 (5)12月31日,甲公司仍持有該交易性金融資產(chǎn),期末每股市價為 3.6元 (6)2021年1月3日
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2023-03-21
做已認證完的進項稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
請教老師,每個月應(yīng)交稅費憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時候做法是怎樣的正確? 借:應(yīng)收賬款 貸 :銷項稅 800 借:進項稅 1000貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)1種:借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 800 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額 1000 結(jié)轉(zhuǎn)2種:借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 800 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 800 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額 1000 借:期末留抵稅額 200 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200
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2023-03-10
月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,那么意思就是多交增值稅減少了,為什么不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。書上的這個寫法不理解?這兩個科目的借貸方是表示什么意思呢?為什么講這幾個科目不是跟以前一樣是先講借貸方表示什么意思,借貸方記載什么,而是直接大概的解
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2018-04-05
請老師幫看上傳圖表,以前年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我12月也交了6萬多的增值稅,也沒做在“未交稅金”里, 1.各明細科目的借、貸代表什么? 2.我應(yīng)如何把各明細科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未交稅費里”?
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2018-02-11
工程施工企業(yè),當月沒有銷項,當月認證的進項發(fā)票,月底要不要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-10-01
一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅是根據(jù)本月的銷項減去本月進項和上月留抵的余額,是嗎?
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2018-01-16
你好 建筑企業(yè),之前沒有確認收入,所以一直未交增值稅,現(xiàn)在稅務(wù)通知補稅,現(xiàn)已補稅成功,請分錄怎么做呢,后期增值稅報表怎么填呢
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2020-06-19
這個月有減免稅額金稅盤和維護費,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時還要把它結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-09-06
老師 您好,現(xiàn)在小規(guī)模公司開具的普通發(fā)票是免稅發(fā)票,分錄還需做未交增值稅金額嗎?
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2022-09-16
老師我想問下就是我的進項大于銷項,我的進項留底了 我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,我的未交是負數(shù),我在財務(wù)報表上,未交稅金就是負的
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2016-04-13
剛才問你的進項稅抵扣,做賬時是不用管是否認證的,按銷項減進項,月末轉(zhuǎn)入未交增值稅。如果是本月15號之后認證的進項稅那不是過了申報期嗎?要下月才能申報啊?本月就抵扣不了了???是嗎。
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2017-03-04
您好老師,一般納稅人每月底都要結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項嗎,一定要設(shè)置未交增值稅科目嗎?剛接手的會計工作,以前的人都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在進項和銷都有幾百萬的余額
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2019-07-26
就增量留抵退稅賬務(wù)處理問題為啥貸方是進項稅轉(zhuǎn)出而不是未交增值稅呢
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2022-05-12
老師,我福利費抵扣了進項稅,我又轉(zhuǎn)出了, 借:管理費用-福利費 貸:進賬稅額轉(zhuǎn)出 后面還要不要做個分錄,轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢? 借:進賬稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
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2016-09-29
金稅盤結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄怎么寫,金稅盤購買480元結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫
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2019-03-27
我們之前的未交增值稅 季度末時都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 現(xiàn)在出了一個政策是4月12月減免 是不是和我們每個季度沒超過45萬收入的小規(guī)模企業(yè)也沒啥關(guān)系?
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2022-03-31