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這個(gè)月做季度企業(yè)所得稅申報(bào),所屬期限是2018.10-12月,這個(gè)季度有企業(yè)所得稅需要交,那有一行以前年度虧損,就是2017年虧損的可以抵減吧?
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2019-01-01
老師,請問建筑公司 賬目預(yù)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是在年末 轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用嗎? 或者賬目在年中提前結(jié)束,那么這個(gè)項(xiàng)目可以提前進(jìn)入所得稅費(fèi)用嗎?
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2020-12-22
老師請教個(gè)問題,24年底公司暫估成本,25年開不進(jìn)來這么多,那通過以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤,這樣是不是需要去手動改一下24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及年報(bào)表,企業(yè)所得稅季報(bào)不動,匯算清繳調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時(shí),地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫的主表 數(shù)字為:實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計(jì)算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
2018年第四季度有繳納企業(yè)所得稅,在做2018年四季度賬的時(shí)候是否要先做計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄?等到2019年1元份實(shí)際繳納四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候再做筆支付的分錄?像平時(shí)這種稅款是一定要要做計(jì)提的嗎?不做會有什么影響
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2019-02-27
股東分紅一定要給企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎 要補(bǔ)交企業(yè)所得稅率差額是什么意思?
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2019-11-19
5.非居民李鴻為某公司職工,2020年1-4月收入情況如下:(40分) (1)每月取得工資薪金收入 10000 元,每月專項(xiàng)扣除 2000 元,每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元,無其他收入和減免扣除稅額。 (2)1月出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬 3000元。 (3)2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 (4)3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 (5)4月彩票中獎獲1000元。 要求:計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
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2020-05-13
請問若企業(yè)年度利潤總額是虧損,但是本季度是盈利的,本季度需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?(企業(yè)所得稅A類報(bào)表如圖)
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2016-01-18
報(bào)年度企業(yè)所得稅填的新的企業(yè)所得稅版的,提交后申報(bào)查詢打印出來顯示是舊的封面表內(nèi)容。
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2019-04-18
今天修改了2017年第4季度企業(yè)所得稅報(bào)表,調(diào)增主營收入,并補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。賬務(wù)處理該怎么做。
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2019-03-15
企業(yè)所得稅年度匯算清繳里的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是不是自動生成的?不用自己填寫的
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2020-04-15
年度應(yīng)納稅所得額超過300萬的企業(yè)就不是小微企業(yè)了吧????那所得稅稅率按照多少來呢?分行業(yè)嗎?
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2020-01-02
2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅7679.2元,這筆錢這個(gè)月扣款,請問如何作會計(jì)分錄?
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2019-05-28
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳,企業(yè)所得稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整還是直接計(jì)入所得稅費(fèi)用科目?
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2019-05-24
請問我忘了計(jì)提今年三個(gè)季度的企業(yè)所得稅,但是已繳納企業(yè)所得稅,請問如果我要補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅的話,請問是一次性補(bǔ)提還是要按季補(bǔ)計(jì)提呢?
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2019-10-30
老師,如果19年企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,直接做了繳納時(shí)的分錄,導(dǎo)致企業(yè)所得稅有余額,怎么去消減這個(gè)余額呢?企業(yè)所得稅期末是不是不應(yīng)該有余額
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2020-06-09
我們公司是高新企業(yè)。我想了解下現(xiàn)在申報(bào)2020的年報(bào),企業(yè)今年想交點(diǎn)所得稅。2020年企業(yè)凈利潤200W。還有未彌補(bǔ)的虧損359W。我能不能不先不虧或者補(bǔ)虧不超過200W?
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2021-03-01
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅,要補(bǔ)交,賬要怎么做,清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整?不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來,誰能說下嗎?
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2014-10-22
我想問下,如果一季度利潤120萬,需要預(yù)繳多少的企業(yè)所得稅???二季度利潤320萬,預(yù)繳多少企業(yè)所得稅,三季度利潤利潤80萬,預(yù)繳多少企業(yè)所得稅,4季度60萬預(yù)繳多少企業(yè)所得稅,然后整年的企業(yè)所得稅再需要補(bǔ)繳或者退回多少呢?
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2020-05-15