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購入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 160 萬元,增值稅稅額 20.8萬元;委托甲企業(yè)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為5萬元;接受乙廣告公司提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的廣告費(fèi)為 20 萬元
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2022-10-19
一般納稅人增值稅申報表中13a-c預(yù)征率為0填報說明,可以填收到營改增前工程款,本期未開票收入?未來也不開票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖悾龅狡蠖惡驮鲋刀愂杖胍恢隆?/span>
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2020-05-09
想請教一下,在實(shí)際工作中,應(yīng)繳稅費(fèi)-已交稅金,和應(yīng)繳稅費(fèi)-未交稅金有何區(qū)別,這兩個科目前者適用于小規(guī)模納稅人,后者適用于一般納稅人嗎?
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2016-03-15
請問老師,已交稅金和未交增值稅到底有什么區(qū)別呢?當(dāng)月交上月的稅金時,用哪個科目?
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2015-08-26
房開公司預(yù)交稅款,預(yù)交的增值稅是收的錢除1.03呢,還是1.09呢
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2020-06-10
增值稅附表四與增值稅減免稅申報明細(xì)的區(qū)別是什么?與主表的關(guān)系是什么?
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2019-10-12
老師好 增值稅明細(xì)賬期末余額與增值稅申報表的期末留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
請問老師,增值稅申報時,稅控設(shè)備抵減額是否要填 增值稅減免稅申報明細(xì)表?
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2016-08-11
在申報增值稅的時候,超過了45萬,增值稅減免稅申報明細(xì)表的代碼填多少呢
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2023-03-14
小規(guī)模,稅務(wù)局代開的增值稅發(fā)票,增值稅直接繳納,不用做一遍,轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧
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2019-07-04
已交稅金借方有余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額,但是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)稅額相減無余額,已交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額不管,還是哪錯了,要怎樣處
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2019-09-07
請問增值稅小規(guī)模納稅人自行開具專用發(fā)票就需要用到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額而已嗎? 計提時:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 繳納時: 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸銀行存款
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2020-04-10
進(jìn)項(xiàng)稅在借方有余額339205.72元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額104623.66元,減免稅款借方余額760元,這幾個科目導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)在借方出現(xiàn)余額464元,這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫?
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2021-03-31
上個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務(wù)怎么處理
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2022-11-01
增值稅季報,地稅月報,季報超過9萬要交增值稅,但月收入超過3萬,低于10萬,地稅是不是只要交納增值稅
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2017-09-08
老師 每期按期準(zhǔn)確繳納增值稅還會出現(xiàn)未交增值稅嗎 未交增值稅到底什么情況下產(chǎn)生的呢 有特殊情況嗎
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2021-05-08
合同金額10000元,合同稅率9%,銷項(xiàng)稅825元,增值稅稅負(fù)率3%,應(yīng)交增值稅275元,(10000-825)*3 %=275)。為什么這樣算應(yīng)交增值稅?
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2022-06-27
上年多計提增值稅,也多交增值稅,下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅,這樣該怎么做賬,計入什么科目
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2024-02-24
老師,我9月未交增值稅是304元,10月未交增值稅是2500元,請問10月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,是結(jié)轉(zhuǎn)2500 304,還是結(jié)轉(zhuǎn)2500元呢
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2016-11-16
公司上月增值稅銷項(xiàng)稅為52075.5元,留抵進(jìn)項(xiàng)稅額在“未交增值稅”借方50510.32元,最后上交增值稅1565.18元,會計分錄如何寫?
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2018-09-09