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我公司增值稅3年都沒結轉 不知怎么處理 取得進項票時分錄借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 銷售時貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 實際交時借:應交稅費-應交增值稅-已交稅交 我公司只通過這三個科目 末應交稅費余額是 是在借方,現(xiàn)在報表是負數(shù)
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2022-04-18
購入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 160 萬元,增值稅稅額 20.8萬元;委托甲企業(yè)運輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運費為5萬元;接受乙廣告公司提供的廣告服務,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的廣告費為 20 萬元
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2022-10-19
小規(guī)模,稅務局代開的增值稅發(fā)票,增值稅直接繳納,不用做一遍,轉出未交增值稅了吧
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2019-07-04
想請教一下,在實際工作中,應繳稅費-已交稅金,和應繳稅費-未交稅金有何區(qū)別,這兩個科目前者適用于小規(guī)模納稅人,后者適用于一般納稅人嗎?
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2016-03-15
請問老師,已交稅金和未交增值稅到底有什么區(qū)別呢?當月交上月的稅金時,用哪個科目?
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2015-08-26
房開公司預交稅款,預交的增值稅是收的錢除1.03呢,還是1.09呢
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2020-06-10
小規(guī)模平時每月沒結轉增值稅,季末必須結轉增值稅未交增值稅 稅額嗎?
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2018-04-04
請問,12月計提的增值稅6874.87,1月實際繳納增值稅6874.86,少交0.01增值稅要怎么平?
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2025-02-19
一般納稅人增值稅申報表中13a-c預征率為0填報說明,可以填收到營改增前工程款,本期未開票收入?未來也不開票。主要要去交當?shù)仄蠖悾龅狡蠖惡驮鲋刀愂杖胍恢隆?/span>
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2020-05-09
進項稅在借方有余額339205.72元,轉出未交增值稅借方余額104623.66元,減免稅款借方余額760元,這幾個科目導致應交稅費在借方出現(xiàn)余額464元,這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫?
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2021-03-31
上個月進項大于銷項有留底,結轉后應交稅費-轉出未交增值稅借方有余額,本月銷項大于進項,但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務怎么處理
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2022-11-01
什么情況下在轉出應交稅費-應交增征稅-多交增值稅核算業(yè)務
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2018-02-27
23、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為10 000元,增值稅稅額為1300元,當月銷售產品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應交納的增值稅稅額為()元。 答案是123600/(1+3%)*3%=3600 為什么那個10000和1300不做處理
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2022-07-25
增值稅季報,地稅月報,季報超過9萬要交增值稅,但月收入超過3萬,低于10萬,地稅是不是只要交納增值稅
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2017-09-08
老師 每期按期準確繳納增值稅還會出現(xiàn)未交增值稅嗎 未交增值稅到底什么情況下產生的呢 有特殊情況嗎
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2021-05-08
合同金額10000元,合同稅率9%,銷項稅825元,增值稅稅負率3%,應交增值稅275元,(10000-825)*3 %=275)。為什么這樣算應交增值稅?
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2022-06-27
上年多計提增值稅,也多交增值稅,下半年收到了退回多交的增值稅和附加稅,這樣該怎么做賬,計入什么科目
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2024-02-24
老師,我9月未交增值稅是304元,10月未交增值稅是2500元,請問10月結轉增值稅時,是結轉2500 304,還是結轉2500元呢
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2016-11-16
公司上月增值稅銷項稅為52075.5元,留抵進項稅額在“未交增值稅”借方50510.32元,最后上交增值稅1565.18元,會計分錄如何寫?
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2018-09-09
資料:A公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,2019年發(fā)生固定資產業(yè)務如下(單位:元):2019年12月5日,從本市大明設備廠購入設備30000元,增值稅專用發(fā)票中注明的進稅為39000元。增值稅專用發(fā)票中注明運輸費用為1500元,運費稅率為9%,稅額135元??罡?。固定資產付用。2019年12月8日,從本市科隆設備廠購入需安裝的設備500000元增值稅用發(fā)票注明稅款為65000元,款項已用轉賬支票支付。9日用銀行存款支付安裝費3000元,且安裝完工交付使用。
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2022-11-07