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從余額表或者賬上怎么看得出上期留抵?jǐn)?shù)還有多少呢?比如我們期初留抵有90473.73,本期銷項(xiàng)有64707.41,進(jìn)項(xiàng)為0,已交稅金有14034.18,其中14034.18里面有按簡(jiǎn)易征收交完的,有工程代開(kāi)預(yù)交的??墒沁@樣從賬上怎么算出本期留抵的呢?
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2018-06-21
11月做賬長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有進(jìn)項(xiàng)稅,把進(jìn)項(xiàng)稅像做在建工程一樣分期抵扣,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不是不能分期嗎,我12月做賬把它調(diào)出來(lái),是不是借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅8000,借待抵扣-8000還是待抵扣直接計(jì)入貸方我報(bào)稅又怎么調(diào)出來(lái)
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2019-01-02
金馬商貿(mào)籌建期購(gòu)買的金稅盤1050元做到“管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)”里,但是營(yíng)業(yè)期間購(gòu)買的金稅盤是做到“營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免收入”籌建期首次購(gòu)買的金稅盤不能做營(yíng)業(yè)外收入的減免收入里么?
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2017-07-28
增值稅納稅申報(bào)表中(一般納稅人),銷項(xiàng)稅額3341.89,本期勾選確認(rèn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額2635.97,上期留抵稅額1788.14。 符合10%的加計(jì)抵減政策,稅額抵減情況表如何填寫?
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2020-04-22
單位是白云巖礦現(xiàn)正在籌建期,在建工程科目核算的是平整場(chǎng)地、修路等,所用的原材料進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎,如可以抵扣也要按不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣嗎
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2018-06-14
關(guān)于自建廠房,因?yàn)?6年6月?tīng)I(yíng)改增后材料可以抵扣,之前不能抵。如果公司在建的期間跨到了營(yíng)改增施行期間,后面購(gòu)買的物資是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)票
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2016-10-27
增值稅申報(bào)附表二前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是哪種情況?。?/span>
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2016-05-04
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵=本期應(yīng)交增值稅,這個(gè)公式對(duì)嗎?
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2017-09-03
增值稅申報(bào)主標(biāo)32欄期末未繳稅額為負(fù)數(shù),可以抵減下期稅額嗎
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2024-12-18
該企業(yè)的制造費(fèi)用總額由變動(dòng)成本、固定成本和混合成本三部分組成。會(huì)計(jì)部門曾對(duì)該年月份制造費(fèi)用總額1osooo元進(jìn)行分析,各類分析的組成情況為;變動(dòng)成本總額s20o0元固定成本總額3800o元混合成本總額15o0o元。要求:(1)以高低點(diǎn)法將制造費(fèi)用中的混合成本分解為因定成本與變動(dòng)成本。(2)若該企業(yè)2019年7月份預(yù)計(jì)產(chǎn)量為s900o件,其制造費(fèi)用總額應(yīng)為多少?其中,變動(dòng)成本總額、固定成本總額和混合成本總額各為多少?
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2021-09-03
我現(xiàn)在公司是小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,如果第四季度開(kāi)票收入超過(guò)30萬(wàn)元,那是不是就沒(méi)有免稅銷售額? 老師:是的,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第三十六條規(guī)定,小規(guī)模納稅人的免稅銷售額不得超過(guò)30萬(wàn)元。 就是說(shuō)如果我第四季度銷售額160萬(wàn),那我這160萬(wàn)全額核算增值稅,不能減去30萬(wàn)再來(lái)核算
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2023-10-12
(一)目的:練習(xí)無(wú)形資產(chǎn)取得、攤銷、出租的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下: 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資,雙方作價(jià) 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購(gòu)入某項(xiàng)專有技術(shù),雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專有技術(shù)購(gòu)入后即投入使用,攤銷期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專有技術(shù),收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
老師您好,請(qǐng)問(wèn)怎么把進(jìn)項(xiàng)稅填報(bào)到即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣呢,數(shù)據(jù)如圖的上期留抵稅額和本期進(jìn)項(xiàng)稅怎么填報(bào)到即征即退項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-05-20
老師公司籌建期,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開(kāi)始計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后期我在金稅盤選擇發(fā)票不抵扣勾選,怎么記憑證。發(fā)票不抵扣勾選的意思是已經(jīng)認(rèn)證不抵扣嗎
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2019-11-05
我企業(yè)屬一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),前期進(jìn)稅有留抵,現(xiàn)進(jìn)行房屋預(yù)售,收到預(yù)收款, 如何填報(bào)申報(bào)表,前期的留抵可以抵預(yù)銷售的稅款嗎?報(bào)表如何填寫
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2019-06-12
這里這里的雜項(xiàng)抵扣是能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的還是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,還有期初庫(kù)存減去期末庫(kù)存不就是增加的庫(kù)存嗎,為什么前年還要加個(gè)銷售成本啊
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2019-05-26
手上有一些待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)期了。司是商貿(mào)企業(yè),有租金發(fā)票,有水電費(fèi)這些待抵扣過(guò)期了。該如何做賬務(wù)處理?
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2019-03-26
老師,我們是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票當(dāng)期沒(méi)計(jì)算抵扣,直接入賬了。后期才計(jì)算抵扣的,這怎么做賬務(wù)處理?
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2023-12-10
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),預(yù)交企業(yè)所得稅期間,是否可以抵扣當(dāng)期發(fā)生的成本和費(fèi)用?年度匯算所得稅時(shí)候可以抵扣嗎?
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2021-07-09
老師,小規(guī)模納稅人期間有專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不可以抵扣的,那轉(zhuǎn)一般納稅人之后,小規(guī)模期間收到的專票可以抵么?
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2020-07-27