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老師,我們是一般納稅人,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票當(dāng)期沒計(jì)算抵扣,直接入賬了。后期才計(jì)算抵扣的,這怎么做賬務(wù)處理?
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2023-12-10
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),預(yù)交企業(yè)所得稅期間,是否可以抵扣當(dāng)期發(fā)生的成本和費(fèi)用?年度匯算所得稅時(shí)候可以抵扣嗎?
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2021-07-09
老師,小規(guī)模納稅人期間有專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不可以抵扣的,那轉(zhuǎn)一般納稅人之后,小規(guī)模期間收到的專票可以抵么?
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2020-07-27
公司上期劉抵稅額退稅退了1037454.12元,8月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了這個(gè)款,期末留抵怎么又多了金額。報(bào)表是自動(dòng)形成的。
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2018-09-03
老師好!問下本期應(yīng)交增值稅是等于本期銷項(xiàng)稅額減去本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額減去上期留抵稅額嗎?
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2019-11-22
(一)目的:練習(xí)無形資產(chǎn)取得、攤銷、出租的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下: 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資,雙方作價(jià) 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購入某項(xiàng)專有技術(shù),雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專有技術(shù)購入后即投入使用,攤銷期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專有技術(shù),收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
租入不動(dòng)產(chǎn)發(fā)生的改擴(kuò)建支出,其進(jìn)項(xiàng)稅是一次性抵扣,還是分期抵扣
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2018-08-28
老師您好,前期預(yù)繳的稅額沒有抵減完,后面變成小規(guī)模了還能抵減嗎?
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2020-06-05
老師,當(dāng)期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),不足抵扣部分留抵扣稅,具體賬務(wù)處理步驟是?
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2019-09-28
期末留抵稅額3萬8,稅率13%,全部抵扣掉是不是開票33w(價(jià)稅合計(jì))正好
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2023-03-16
】甲公司為增值稅一般納稅人,2019 年發(fā)生如下與國定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù) ①10 月8日,購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)省,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格 為98 萬元,增值稅稅額為 12.74 萬元:另支付安裝費(fèi) 2萬元,取得增值稅專用發(fā)票,注 明增值稅稅額為 0.26 萬元。全部款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用 5 年,預(yù)計(jì)凈 殘值為 4 萬元,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算第四季度應(yīng)計(jì) 提折舊額 ②11月,對(duì) 一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改道,該生產(chǎn)線的原價(jià)為 200 萬元,已計(jì)提折1日 120 萬元,改造過程中 發(fā)生支出 70 萬元,被替換部件的賬面價(jià)值為 10萬元。要求:作出 相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算更新改道后生產(chǎn)線的賬面價(jià)值。
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2022-06-08
從余額表或者賬上怎么看得出上期留抵?jǐn)?shù)還有多少呢?比如我們期初留抵有90473.73,本期銷項(xiàng)有64707.41,進(jìn)項(xiàng)為0,已交稅金有14034.18,其中14034.18里面有按簡易征收交完的,有工程代開預(yù)交的??墒沁@樣從賬上怎么算出本期留抵的呢?
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2018-06-21
11月做賬長期待攤費(fèi)用有進(jìn)項(xiàng)稅,把進(jìn)項(xiàng)稅像做在建工程一樣分期抵扣,長期待攤費(fèi)用不是不能分期嗎,我12月做賬把它調(diào)出來,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅8000,借待抵扣-8000還是待抵扣直接計(jì)入貸方我報(bào)稅又怎么調(diào)出來
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2019-01-02
我現(xiàn)在公司是小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,如果第四季度開票收入超過30萬元,那是不是就沒有免稅銷售額? 老師:是的,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第三十六條規(guī)定,小規(guī)模納稅人的免稅銷售額不得超過30萬元。 就是說如果我第四季度銷售額160萬,那我這160萬全額核算增值稅,不能減去30萬再來核算
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2023-10-12
有兩個(gè),一個(gè)是留底的稅額,一個(gè)是預(yù)交稅款,上期填的預(yù)交稅款,沒抵,本期是負(fù)的,現(xiàn)在也不能抵,不知道該如何填寫
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2017-05-10
企業(yè)剛成立買的稅控盤 本期沒有銷項(xiàng) 所有的進(jìn)項(xiàng)都需要留抵 這個(gè)增值稅表4 本期進(jìn)項(xiàng)實(shí)際抵減稅額還用填嗎?
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2018-01-08
增值稅納稅申報(bào)表中(一般納稅人),銷項(xiàng)稅額3341.89,本期勾選確認(rèn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額2635.97,上期留抵稅額1788.14。 符合10%的加計(jì)抵減政策,稅額抵減情況表如何填寫?
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2020-04-22
單位是白云巖礦現(xiàn)正在籌建期,在建工程科目核算的是平整場地、修路等,所用的原材料進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎,如可以抵扣也要按不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣嗎
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2018-06-14
關(guān)于自建廠房,因?yàn)?6年6月營改增后材料可以抵扣,之前不能抵。如果公司在建的期間跨到了營改增施行期間,后面購買的物資是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)票
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2016-10-27
老師公司籌建期,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開始計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后期我在金稅盤選擇發(fā)票不抵扣勾選,怎么記憑證。發(fā)票不抵扣勾選的意思是已經(jīng)認(rèn)證不抵扣嗎
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2019-11-05