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公司19年內(nèi)賬 減免稅額余額在借方 應(yīng)交城建稅在借方 應(yīng)交營業(yè)稅在借方 未交增值稅在貸方 所得稅在貸方 這都是歷史遺留問題 我現(xiàn)在想調(diào)平了 或者調(diào)到費用里怎么調(diào)
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2020-06-01
未交增值稅貸方余額有820(金稅盤),是啥原因?怎么做賬務(wù)處理,好像有關(guān)減征稅額的問題
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2017-12-12
老師,本期認證的進項稅額部分抵扣,這樣做分錄可以嗎? 借:進項稅額 貸:待認證進項稅額 借:留底進項稅額 未交增值稅 貸:進項稅額
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2020-06-03
老師,我上月有留抵稅額,沒有做分錄,這個月抵的話,我的未交增值稅還需要把留抵的作分錄嗎?
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2019-09-05
老師,我們是一般納稅人公司、我這個科目是不是做錯了?9605.93我是已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在余額在貸方是不是代表應(yīng)交未交增值稅呢?請說明我哪里做錯了,現(xiàn)在需要怎么做呢
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2020-05-08
你好,不是輔導期的一般納稅企業(yè)在轉(zhuǎn)出待抵扣稅金(稅控盤280元)的時候要轉(zhuǎn)到進項稅額嗎?還是直接減去未交增值稅?
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2019-04-24
你好老師,建筑行業(yè)簡易計稅項目勞務(wù)派遣開的專票記入什么科目?工程施工還是計入未交增值稅
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2020-03-21
稅控維護費330元,發(fā)生時記借方減免稅額。月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候,得記貸方吧?
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2017-04-10
增值稅未申報或未必對
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2021-01-04
增值稅未申報或未比對
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2022-04-07
增值稅未申報或未比對
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2022-10-26
本月進項稅小于銷項稅,進項不夠抵扣,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計提分錄是借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)交稅費~未交增值稅 為什么不是借方應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅,不是這樣的話應(yīng)交增值稅進項稅額就一直有數(shù)在哪里了,這個3級科目永遠沒有沖減
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2019-04-10
老師請問如圖圈出來的部分是代表我還需要交的增值稅還是說本月未抵扣完的增值稅?
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2024-02-19
若公司含個稅個人保險公積金為十萬,個稅1萬,扣個人保險費2萬,計提分錄,借,管理費用10貨,應(yīng)交稅費1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費1貨,其它應(yīng)付2哪個正確?
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2017-05-15
我想咨詢一下,我做賬的時候應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅未計提,直接記 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 現(xiàn)在報表出現(xiàn)負數(shù)如何調(diào)賬,謝謝老師!
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2023-07-11
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應(yīng)交稅費:-2355.82 應(yīng)交增值稅是:25601.35 資產(chǎn)負債表中:應(yīng)交稅費是:12638.70 差額出現(xiàn)在:其他流動資產(chǎn):14992.52,是怎么回事呢
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2019-10-29
如預收房款110萬元,開具預收款發(fā)票110萬元,做分錄: 借 銀行存款110萬 貸 預收賬款100萬 應(yīng)交稅費一未交增值稅 7萬 應(yīng)交稅費一預交增值稅 3萬
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2019-01-16
老師,我對這道題不是很懂,因為都是借方都是進項稅,貸方有一筆進項稅轉(zhuǎn)出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
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2016-08-15
一般納稅人:1、銷項100-進項60=40,40要轉(zhuǎn)到未交增值稅,轉(zhuǎn)的這個過程起什么作用,為什么不能直接留在此帳頁上,帳頁就寫貸40? 2、如果銷項60-進項100=-40,進項需不需要轉(zhuǎn)出,還是不用,就留在此帳頁上,余額為借40
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2017-11-16
老師:您好!想請教您一個問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進項稅比內(nèi)賬上多14000元。我內(nèi)賬上結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內(nèi)賬上應(yīng)交的增值稅和外賬上應(yīng)該增值稅怎樣做平。因為銀行扣稅的金額是同一個數(shù)嘛。 進項稅多產(chǎn)生的原因有二個:一是有住宿票是內(nèi)賬不用報銷的用來沖費用的,二是固定資產(chǎn)內(nèi)賬上沒把進項稅分出來。
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2021-09-30