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一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
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2019-08-22
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,我才發(fā)現(xiàn)9月的銷(xiāo)項(xiàng)稅,稅控盤(pán)發(fā)票總計(jì)比稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的稅金少了一分錢(qián),賬務(wù)系統(tǒng)按照稅控盤(pán)的數(shù)據(jù)做的賬,因?yàn)楹竺?0、11月都不需要繳納增值稅,現(xiàn)在才12月未交增值稅賬面比納稅申報(bào)表對(duì)一分錢(qián),我怎么做平呀?
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2021-01-19
老師,請(qǐng)教一下:我公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應(yīng)交的增值稅,又或者是本來(lái)有應(yīng)交未交的增值稅,由于之前有預(yù)交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
上個(gè)月應(yīng)交18961.15的增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅也計(jì)提了18961.15,但是這個(gè)月只交17944.25的稅,減免了1016.9的稅款,我這個(gè)月要咋個(gè)做這1016.9的憑證呢?
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2018-11-01
自然人承包一項(xiàng)工程的勞務(wù),發(fā)包方要求開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,假如承包勞務(wù)總額為10萬(wàn)元,開(kāi)給發(fā)包方勞務(wù)發(fā)票為10萬(wàn)元,如何開(kāi)發(fā)票?由稅務(wù)代開(kāi)嗎?如何繳稅?稅率是多少?
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2019-01-08
上月填報(bào)增值稅報(bào)表表四時(shí),將可抵減的專用設(shè)備及技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額填錯(cuò),由于上月未交增值稅,這個(gè)月做抵減處理時(shí)發(fā)現(xiàn)少填金額,應(yīng)當(dāng)怎樣處理?
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2017-05-09
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),可否連續(xù)累計(jì)兩個(gè)月甚至更多月份,也就是說(shuō)能否每?jī)蓚€(gè)月或每三個(gè)月做結(jié)轉(zhuǎn)一次記入未交增值稅的賬務(wù)處理?此外,轉(zhuǎn)入未交增值稅后多久內(nèi)需要繳納稅款,必須當(dāng)月還是可次月繳納?謝謝
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2017-12-06
老師你好,上兩個(gè)個(gè)月因?yàn)槟承┰蛴卸嗬U稅3萬(wàn)元,在稅務(wù)局辦理了多繳稅后期抵減稅款,多交的3萬(wàn)金額一直擺在未交增值稅的借方的,上個(gè)月有需要繳納稅款1萬(wàn)元,我到了稅務(wù)局辦理了抵減1萬(wàn)元稅款,收到稅務(wù)抵減通知書(shū),我應(yīng)該怎樣入這筆抵減的1萬(wàn)元稅款呢?
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2019-10-15
老師當(dāng)月抵扣機(jī)票行程單和稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是不是要同認(rèn)證的專票稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目中
1/397
2020-06-09
一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額月末要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
7/38623
2020-02-27
公司新成立,未交增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前報(bào)到稅局的報(bào)表不正確,下月開(kāi)始以正確的報(bào)有沒(méi)有影響
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2018-06-01
老師麻煩幫我看下,月末銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn),最后銷(xiāo)項(xiàng)合計(jì)-進(jìn)項(xiàng)合計(jì)+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是應(yīng)該等于未交增值稅嗎?為什么不對(duì)呢?
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2019-04-12
增值稅未申報(bào)或未必對(duì)
1/212
2021-01-04
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
1/479
2022-04-07
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
1/753
2022-10-26
老師,我單位銷(xiāo)項(xiàng)有一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,和免稅項(xiàng)目,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅賬面,有外地預(yù)交增值稅也在這個(gè)科目核算,其中做過(guò)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅主表留底稅額與賬面為什么不一樣啊
1/406
2019-08-30
若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬(wàn),個(gè)稅1萬(wàn),扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn),計(jì)提分錄,借,管理費(fèi)用10貨,應(yīng)交稅費(fèi)1貸,其它應(yīng)付2貨,應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做,借,管理費(fèi)10貸,應(yīng)付職工10再做一筆,借,應(yīng)付職工3貸,應(yīng)交稅費(fèi)1貨,其它應(yīng)付2哪個(gè)正確?
1/701
2017-05-15
本月進(jìn)項(xiàng)稅小于銷(xiāo)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 為什么不是借方應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,不是這樣的話應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就一直有數(shù)在哪里了,這個(gè)3級(jí)科目永遠(yuǎn)沒(méi)有沖減
1/1740
2019-04-10
這個(gè)月的增值稅應(yīng)交是0.為什么期末未繳稅額有數(shù)字呢
3/683
2017-06-27
如何避免未交增值稅金額為負(fù)數(shù),且當(dāng)月已繳稅,又有留底
1/792
2018-11-13