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老師,納稅申報(bào)方式到底有哪些呢?是不是所有稅種的納稅方式都包含在內(nèi)? 如圖這道題,我得疑惑是,我賣應(yīng)稅商品給他人,要代收代繳增值稅,這個(gè)代收代繳不是增值稅的納稅方式的一種嗎?
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2019-05-08
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開專票和自開普票,專票和普票合計(jì)超過(guò)了30萬(wàn),但普票合計(jì)未超過(guò)30萬(wàn),專票開的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了增值稅和城建稅,那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表上月留底進(jìn)項(xiàng)稅的意思嗎,如果是在借方是正數(shù)代表繳納增值稅了是這個(gè)意思嗎
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2018-11-24
老師好, 請(qǐng)核實(shí)你公司或者你代賬的公司2季度開票數(shù)額是否達(dá)到30萬(wàn)起征點(diǎn),如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元的企業(yè)今天務(wù)必去大廳領(lǐng)購(gòu)專票自開或代開增值稅專用發(fā)票(增值稅款500元以上)確保你公司有入庫(kù)稅款。這是讓干嘛?
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2023-06-29
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司第二季度稅務(wù)代開發(fā)票金額是18萬(wàn)元,稅控開具的金額是5000元,增值稅小規(guī)模申報(bào)表應(yīng)該填哪幾欄?謝謝!
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2019-07-10
單位去國(guó)稅發(fā)票給別的單位,取得發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅,那么賬務(wù)和報(bào)稅分別怎么處理的(涉及到所得稅)?
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2017-02-05
請(qǐng)問(wèn)代扣代繳稅款獲得返還手續(xù)費(fèi),作為收入征增值稅的話該收入是含稅金額嗎?
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2019-08-02
我是小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開的增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)扣繳了增值稅,我的季度銷售額小于9萬(wàn),我的附加稅是不是也要申報(bào)繳納?
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2018-07-11
?請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模,上個(gè)月代開的增值稅專票,已經(jīng)交給對(duì)方,不知對(duì)方是否驗(yàn)證?,F(xiàn)欲退款,請(qǐng)問(wèn)已交的增值銳,和營(yíng)業(yè)稅金附加如何退回?
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2016-11-03
老師好,我想問(wèn)下小規(guī)模納稅人,季度收入小于45萬(wàn),有一部分專票,代扣的增值稅和城建稅,填報(bào)增值稅時(shí)城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎?
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2021-12-10
老師您好,收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,是一家國(guó)際快遞公司開過(guò)來(lái)的,科目開的是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*增值稅”,這樣開是否符合規(guī)定呢,謝謝您。
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2020-03-20
是個(gè)體商戶,在7-9月份時(shí)間內(nèi),在稅務(wù)代開了專用增值稅發(fā)票2萬(wàn),稅控盤開了3.9萬(wàn)多,增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢?
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2018-10-04
老師,我們老板本來(lái)要開增值稅為3%的普通發(fā)票,結(jié)果她去稅務(wù)局讓人家發(fā)票給開錯(cuò)了,開成了稅率3%的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)把稅還順便交了。后來(lái)對(duì)方單位不要這張票,他又重新開了一張普通發(fā)票,說(shuō)稅務(wù)局開錯(cuò)那張算了,就當(dāng)錢丟了,那這張錯(cuò)誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
小規(guī)模,季度報(bào)稅,上月代開一張77000專票,季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),只是預(yù)繳增值稅,這個(gè)月申報(bào)附加稅時(shí)怎么要繳稅呢,增值稅申報(bào)都是0
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2017-10-12
小規(guī)模代開發(fā)票 當(dāng)月作廢 當(dāng)時(shí)扣除稅額(包含增值稅和城建稅)扣除的稅額請(qǐng)問(wèn)是正常做會(huì)計(jì)分錄嗎?城建稅計(jì)提 扣除 增值稅扣除,
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2019-10-11
小規(guī)模企業(yè),代開專票,本月銀行繳納本月增值稅,那么這個(gè)科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,三級(jí)明細(xì)科目是什么?已交稅金?還是銷項(xiàng)稅金?
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2018-05-18
老師,稅務(wù)局代開的普通發(fā)票金額,在填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,是一起加入應(yīng)征增值稅不含稅銷售額這一欄,還是另外填在哪一欄?
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2018-06-20
能不能把增值稅電子普通發(fā)票當(dāng)做增值稅普通發(fā)票來(lái)用呀?增值稅電子發(fā)票普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票是怎么使用的?
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2019-05-29
老師:小微企業(yè)如果自己沒(méi)有開票系統(tǒng),在稅務(wù)局發(fā)票的情況,是否要繳稅?如果繳稅了還怎么減免增值稅和營(yíng)業(yè)稅呢?
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2015-10-20
公司交了一個(gè)季度房租22569元,租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票)。我們找稅務(wù)局代開發(fā)票,增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25,稅率5%,稅額1074.71。價(jià)稅合計(jì)22569.然后給我一張完稅憑證,上面寫明我交的稅款,1074.71.付給房東的是22569,付給稅務(wù)局的稅費(fèi)是1074.71.為什么發(fā)票不是開的22569+1074.71的合計(jì)數(shù),而是開的付給房東的總額22569,再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎?為什么另給一張完稅憑證呢?
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2019-03-11