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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2018-11-24 17:21

應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅在借方是負(fù)數(shù)金額是代表貸方余額,表示應(yīng)繳未繳的,借方正數(shù)發(fā)生額是繳納的意思,一般不會有借方余額的

( ?? ??)? 追問

2018-11-24 17:24

明白了,那么哪個科目代表當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅有留底,倒下月繼續(xù)待抵扣是怎么體現(xiàn)分錄

郭老師 解答

2018-11-24 17:34

你好,留抵不用做賬務(wù)處理,只需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以,轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額表示留抵,下月抵扣的時候直接按你需要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以

( ?? ??)? 追問

2018-11-24 17:55

比如這個月月底進(jìn)項(xiàng)稅留底-5000,那么就表示在借方未交增值稅負(fù)數(shù),下個月增值稅需要繳納6000那么就在下個月先計(jì)提借方 應(yīng)繳稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 應(yīng)繳稅費(fèi)未交增值稅,實(shí)際繳納時候在借未交增值稅,貸銀行存款是嗎?

郭老師 解答

2018-11-24 19:36

你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000,繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未繳貸銀存1000

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交納時,借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-12-26 11:53:39
可以按月做也可以年末的時候做。
2019-11-28 15:36:38
你好! 思路是對的
2019-07-17 13:54:01
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