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2018年4月繳納了一筆企業(yè)所得稅3.8萬,沒有計(jì)提,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 科余為負(fù)數(shù),我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬?
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2019-06-14
老師好,企業(yè)上年沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,企業(yè)所得稅是零申報(bào)嗎
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2023-03-06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,多去年多計(jì)提的企業(yè)所得稅如何調(diào)整
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2023-01-06
某公司計(jì)算第三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅率為25%。第三季度的相關(guān)業(yè)務(wù)信息如下: (1)實(shí)現(xiàn)利潤總額為90萬元; (2)取得國債利息收入10萬元; (3)可抵扣以前年度未彌補(bǔ)虧損15萬元; (4)計(jì)提減值準(zhǔn)備8萬元。 注:減值準(zhǔn)備在年底匯算清繳進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)?zhí)盍邢卤?答案單位為元,例10萬元寫作100000 項(xiàng)目 利潤總額 第一空 免稅收入 第二空 彌補(bǔ)以前年度虧損 第三空 計(jì)提減值準(zhǔn)備 第四空 應(yīng)納稅所得額 第五空 企業(yè)所得稅稅率(%) 第六空 應(yīng)納所得稅額 第七空
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2022-10-23
A100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 19行為負(fù)數(shù),但是我有以前年度虧損金額,為什么填不上去?
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2018-05-29
A100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表 19行為正數(shù),但是我有以前年度虧損金額,為什么填不上去?
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2021-04-10
某企 24*20*1 年虧損1000萬元,預(yù)計(jì)20X2年至 20×4年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300萬元、400萬 元和500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內(nèi)用所得彌補(bǔ),無其他暫時(shí)性差異。請(qǐng)編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會(huì)計(jì) 分錄。
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2022-06-19
請(qǐng)教下老師,建筑業(yè)2019年第一季度和第二季度實(shí)際預(yù)繳了企業(yè)所得稅,但是在申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí),漏填了,現(xiàn)在可以在12月匯總填本年實(shí)際預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎?
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2020-01-10
適應(yīng)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到跨年匯算清繳退稅款借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤?要調(diào)整上年資產(chǎn)負(fù)債表所得稅費(fèi)用期未數(shù)嗎?
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)前幾期財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季度申報(bào)表有錯(cuò)誤,是否可以不更改季度的財(cái)務(wù)報(bào)告和季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表? 直接在年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中更正
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2025-02-08
申報(bào)年報(bào),20年預(yù)繳了15,976.17元所得稅,退-14,911.00元所得稅,20年12月應(yīng)該怎么做分錄?
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2021-05-06
老師,之前所得稅預(yù)繳了300多,年報(bào)里最后應(yīng)該退回這300多,稅局老師打電話說不退了,要修改下報(bào)銷,該怎么修改
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2022-07-28
老師,1.個(gè)體戶需要做工商年報(bào)嗎? 2.,3月前開的票,個(gè)體戶季度45萬內(nèi)免稅,還要做成本沖嗎?4月份超45萬,算利潤交所得稅時(shí)用減去45萬收入嗎?
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2022-04-23
企業(yè)所得稅2018年沒有計(jì)提,2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,請(qǐng)問我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提嗎
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2019-07-02
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,減按25%計(jì)應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳所得稅,對(duì)年應(yīng)納所得額超過100萬低于300萬的,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳所得稅,其中應(yīng)納所得額是怎么計(jì)算的
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2019-09-19
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了,現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整,賬目已經(jīng)調(diào)整了,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢?就是通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊,要補(bǔ)交所得稅,季報(bào)所得稅里好像不能操作吧?
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2022-04-15
請(qǐng)問若企業(yè)年度利潤總額是虧損,但是本季度是盈利的,本季度需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?(企業(yè)所得稅A類報(bào)表如圖)
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2016-01-18
老師,第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅,這個(gè)是要在三月做賬里面先計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
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2022-04-13
老師 小微企業(yè)所得稅率?
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2020-04-23
小微企業(yè)所得稅率是 20%嗎?
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2022-04-01