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請問個人提供勞務(wù),公司需要個人去稅務(wù)局開增值稅發(fā)票,由公司代扣代繳個稅,那增值稅發(fā)票票面金額是個稅前還是個稅后的?
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2019-12-27
季度小規(guī)模增值稅申報保存提示本期銷售未達(dá)起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填寫在第10欄,一直保存不了,什么情況
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2022-01-19
老師,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模的增值稅在2020年10月至12月未計提,現(xiàn)在2021年一月怎么寫增值稅分錄,還有印花稅,附加稅這些分錄
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2021-02-16
某增值稅一般納稅人提供咨詢服務(wù),取得含稅收入318萬元,取得獎金5.3萬元。咨詢服務(wù)的增值稅稅率為6%,該業(yè)務(wù)銷項稅額是多少?
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2019-04-15
個體工商戶,增值稅免征額提高到30萬了,銷售額是31萬的情況下,繳納增值稅是按照31萬交,還是31萬?30萬=1萬,以1萬來繳納?
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2019-01-19
什么是未交增值稅給舉個詳細(xì)例子用數(shù)字,什么情況需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅?還有企業(yè)所得稅是當(dāng)月計提并繳納還是怎么樣?
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2017-07-27
老師:我5月份銷項稅小于進(jìn)項稅額,那么增值稅結(jié)轉(zhuǎn)不繳納是嗎?然后賣了輛二手車增值稅和城建稅要繳納的。是不是另外計提?
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2019-06-11
老師,在2018年,有一筆代開增值稅發(fā)票,沒有見到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計提呢
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2022-03-21
客戶要公司的增值稅申報表做稅局的供應(yīng)商納稅信用等級風(fēng)險排查,可以提供增值稅申報表給他們嗎?會泄露公司的數(shù)據(jù)嗎
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2022-08-18
在異地提供應(yīng)稅勞務(wù),給甲方開具增值稅專用發(fā)票,當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局要求預(yù)繳5%的增值稅(以及城建附加稅),這是怎么回事呀老師?
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2015-11-24
財稅[2016]60號對未達(dá)到增值稅起征點的提供娛樂服務(wù)的單位和個人,免征文化事業(yè)建設(shè)費。 未達(dá)到增值稅起征點,是多少金額啊
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2022-04-04
老師你好 增值稅小規(guī)模納稅人申報時提交出現(xiàn)提示框,說第四行(二)應(yīng)增值稅不含稅銷售額(5%征收率)應(yīng)當(dāng)大于等于第五行稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額加第六行稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額。這樣該怎么填?
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2019-10-09
在根據(jù)開具發(fā)票計提的增值稅和在實際申報表中有一點差額,小規(guī)模納稅人季度不超過9萬計提的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額比實際申報表多了0.02,要怎么調(diào)整呢?如果賬上少計0.02營業(yè)外收入的話那應(yīng)交增值稅就會有余額了,
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2018-10-07
單位(小規(guī)模納稅人)出售一輛2011年購入的別克商務(wù)車,當(dāng)時入賬金額437421.81元,現(xiàn)已計提折舊155831.57元,出售價230000元,當(dāng)時未開稅務(wù)發(fā)票,現(xiàn)我做賬要計提增值稅(銷售)230000/(1+2%)=4509.8元,在一季度報稅時繳納增值稅4509.8元,不開增值稅發(fā)票可以做賬嗎?同時符合稅務(wù)要求嗎?
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2019-02-18
單位(小規(guī)模納稅人)出售一輛2011年購入的別克商務(wù)車,當(dāng)時入賬金額437421.81元,現(xiàn)已計提折舊155831.57元,出售價230000元,當(dāng)時未開稅務(wù)發(fā)票,現(xiàn)我做賬要計提增值稅(銷售)230000/(1+2%)=4509.8元,在一季度報稅時繳納增值稅4509.8元,不開增值稅發(fā)票可以做賬嗎?同時符合稅務(wù)要求嗎?
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2019-02-18
老師,小規(guī)模納稅人在國稅局代開增值稅專用發(fā)票。 繳納增值稅的分錄借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 還繳納了城市維護建設(shè)稅,需要計提吧 計提,借:稅金及附近 貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護 繳納,借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 貸:銀行存款。 這樣做對嗎?
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2019-04-16
小規(guī)模納稅人月收入不超10萬,增值稅按3%計提嗎?然后不用交這部分增值稅,這個業(yè)務(wù)過程的增值稅賬務(wù)處理會計分錄怎么做?還有中小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超100萬,按5%繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理分錄是不是直接按5%計提并繳納呢?
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2020-03-05
第一個橙色方框中:方法二的處理中:對資產(chǎn)增值部分,不計提折舊? 第二個橙色方框中:借:資本公積 貸:累計折舊?這樣子處理下來,該資產(chǎn)在賬面上一直保存著增值部分(因為增值部分沒計提折舊)同時該資產(chǎn)對應(yīng)的累計折舊科目:貸方一直保留余額?
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2021-06-23
老師,增值稅銷項大于進(jìn)項時是不是這樣做,月末計提時 借:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費~銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅 算出差額 借:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸:銀行存款 老師這個是不是繳納增值稅的全部分錄,而且是自己要寫上去的
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2019-11-11
小規(guī)模,也設(shè)置應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅..減免稅款嗎?金稅服務(wù)費330元,是上交時,借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅330,貸現(xiàn)金,每月計提季度貸方減借方為應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅就遞減了,可以嗎
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2017-05-10
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