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5月的發(fā)票4月份申報(bào)期可以抵扣嗎
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2020-05-21
現(xiàn)在在建不動(dòng)產(chǎn)稅費(fèi)還要分期抵扣嗎
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2019-07-19
網(wǎng)上勾選抵扣發(fā)票,限制日期到幾號(hào)啊
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2018-12-27
在建工程取得的專(zhuān)票要不要分期抵扣?
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2017-06-10
項(xiàng)目籌建期間的環(huán)評(píng)費(fèi)用可以抵扣嗎
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2023-02-25
用于疫情期間的福利費(fèi)是否可以抵扣
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2020-04-08
轉(zhuǎn)出的稅金還要補(bǔ)繳嗎?前期已經(jīng)抵扣
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2019-06-14
請(qǐng)問(wèn)老師:本期實(shí)際抵減稅額怎么計(jì)算?
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2020-07-08
老師,請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)發(fā)票抵扣有沒(méi)有期限?
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2021-02-19
老師好,餐飲公司(一般納稅人)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣的吧? 疫情期間享受增值稅免稅政策的話 收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是直接進(jìn)成本呢還是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出?謝謝
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2020-11-30
老師,我公司是一般納稅人,1月疫情期間,普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額減免,造成認(rèn)證的進(jìn)賬稅額多,申報(bào)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在想要抵扣這部分的轉(zhuǎn)出額,怎么申報(bào)副表
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2020-04-16
購(gòu)入材料一批 已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 材料會(huì)免費(fèi)給客戶使用 所有權(quán)還是歸屬自己 材料發(fā)放出去給客戶使用時(shí)入什么科目 不做視同銷(xiāo)售 后期材料會(huì)歸還 回公司
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2019-05-29
老師好 想問(wèn)下老師,公司是一般納稅人,月末余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅科目和減免稅額那里期末余額在借方,一直有余額么 抵扣了的話怎么做賬務(wù)處理呢?
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2020-07-06
老師好,我司是軟件企業(yè),享受即征即退,同時(shí),也是進(jìn)出口,享受免抵退,19年開(kāi)進(jìn)出口發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅率為0,增值稅主表中的,期末留底稅額,是怎么計(jì)算出來(lái)的,謝謝
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2020-04-18
老師好,請(qǐng)問(wèn):小微企業(yè)4季度只開(kāi)了1萬(wàn)元發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)時(shí),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中,“本期發(fā)生額”和實(shí)際抵減額 應(yīng)填1萬(wàn)乘3%的數(shù)還是1萬(wàn)乘2%的數(shù)呢?
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2024-01-01
】甲公司為增值稅一般納稅人,2019 年發(fā)生如下與國(guó)定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù) ①10 月8日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)省,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格 為98 萬(wàn)元,增值稅稅額為 12.74 萬(wàn)元:另支付安裝費(fèi) 2萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注 明增值稅稅額為 0.26 萬(wàn)元。全部款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用 5 年,預(yù)計(jì)凈 殘值為 4 萬(wàn)元,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算第四季度應(yīng)計(jì) 提折舊額 ②11月,對(duì) 一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改道,該生產(chǎn)線的原價(jià)為 200 萬(wàn)元,已計(jì)提折1日 120 萬(wàn)元,改造過(guò)程中 發(fā)生支出 70 萬(wàn)元,被替換部件的賬面價(jià)值為 10萬(wàn)元。要求:作出 相關(guān)會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算更新改道后生產(chǎn)線的賬面價(jià)值。
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2022-06-08
我所在的是一般納稅人酒店會(huì)計(jì),籌建期結(jié)束,有較多的待抵扣增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn):如果當(dāng)年抵扣不完,認(rèn)證完的發(fā)票最長(zhǎng)抵扣期限有沒(méi)有具體的規(guī)定?
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2018-05-01
你好,我想問(wèn)下海關(guān)增值稅繳款通知書(shū)的認(rèn)證期限是多久呢,如果認(rèn)證的稅額,沒(méi)有抵扣,后期也一直沒(méi)有開(kāi)票出去,一直是留抵稅,那能留抵多久呢
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2019-12-26
某酒店為增值稅一般納稅人,適用增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策。2021年6月一般計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額80萬(wàn)元,上期留抵稅額10萬(wàn)元,則當(dāng)期可計(jì)提加計(jì)抵減額( )萬(wàn)元。 A.7.20 B.9.00 C.12.00 D.13.50 提問(wèn) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 C B 當(dāng)期可計(jì)提加計(jì)抵減額=80×15%=12(萬(wàn)元)。 為什么是百分之15?
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2022-11-14
您好,問(wèn)下,稅控盤(pán)的發(fā)票是不是在申報(bào)表4中可以先在本期發(fā)生額中錄進(jìn)去,需要抵扣的時(shí)候在本期實(shí)際抵減稅額中再錄入需要抵減的金額這樣填寫(xiě)?
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2019-05-04