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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 15:59

你好   你需要結(jié)轉(zhuǎn)的       借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額      繼續(xù)留留抵

小伊素果 追問(wèn)

2020-07-06 16:06

假如轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額借方數(shù)是500,  借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅500,貸 應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅_減免稅額500么?

小伊素果 追問(wèn)

2020-07-06 16:08

減免稅額借方或貸方有余額是正常的么?像280這個(gè)稅控服務(wù)費(fèi)抵扣完的話(huà)怎么做賬

meizi老師 解答

2020-07-06 16:15

你好  你要分別結(jié)轉(zhuǎn)的 你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是留抵進(jìn)項(xiàng)稅 。 你現(xiàn)在減免的稅盤(pán)費(fèi)用 也是可以抵減增值稅的也是增加你的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額即可的

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您好,減免,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,代其他收益
2021-02-23 06:53:08
你好,有余額是正常的
2016-07-02 15:34:25
你好 你需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 繼續(xù)留留抵
2020-07-06 15:59:41
你好 你是說(shuō)的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
2020-04-21 14:53:16
您好 一般納稅人應(yīng)交增值稅-減免稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以
2019-03-16 10:45:43
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